ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОДАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2003 г. N 3000
О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2004 - 2008 ГОДЫ
В целях определения стратегических ориентиров социально-
экономического развития Краснодара в 2004 - 2008 годах и выявления
приоритетных направлений развития реального сектора экономики и
социальной сферы города постановляю:
1. Управлению социально-экономического планирования и анализа
администрации города Краснодара (Перов) совместно с отраслевыми
структурными подразделениями администрации города Краснодара,
предприятиями и организациями всех форм собственности города до 1
июня 2004 года разработать план социально-экономического развития
города Краснодара на 2004 - 2008 годы.
2. Управлению социально-экономического планирования и анализа
администрации города Краснодара (Перов) при разработке плана
социально-экономического развития города Краснодара на 2004 - 2008
годы принять за основу инвестиционные программы развития
предприятий и отраслей реального сектора экономики и социальной
сферы структурных подразделений администрации города Краснодара,
предприятий и организаций всех форм собственности города.
3. Департаменту городского хозяйства (Николаенко), департаменту
по делам строительства и архитектуры (Вертлиб), управлению
промышленности и транспорта (Лыбанев), управлению сельского
хозяйства (Майченко), департаменту торговли и бытового
обслуживания (Носенко), департаменту муниципальной собственности и
городских земель (Телегин), управлению продовольственных ресурсов
(Слюсаренко), департаменту социальной защиты населения (Гущина),
управлению культуры (Приходько), управлению здравоохранения
(Щепотин), управлению общего и профессионального образования
(Китов), комитету по физической культуре и спорту (Козловцев),
комитету по делам молодежи (Соколенко):
3.1. Организовать работу по разработке предприятиями курируемых
отраслей инвестиционных проектов, подлежащих реализации в 2004 -
2008 годах, в соответствии с прилагаемыми формами 2-ком и 2-соц
(приложения 1, 2).
3.2. До 20.12.2003 представить заполненные формы 2-ком и 2-соц
в управление по взаимодействию со структурами финансового рынка и
ценным бумагам администрации города Краснодара (Михеев) для их
аналитической обработки совместно с управлением социально-
экономического планирования и анализа администрации города
Краснодара (Перов) и последующего составления сводной
инвестиционной программы города Краснодара.
4. Управлению социально-экономического планирования и анализа
администрации города Краснодара (Перов) до 15.01.2004 разработать
формы с перечнем основных показателей в разрезе отраслей для
формирования плана социально-экономического развития города
Краснодара на 2004 - 2008 годы и довести их до структурных
подразделений администрации города Краснодара и администраций
административных округов города Краснодара.
5. Структурным подразделениям администрации города Краснодара,
перечисленным в пункте 3 настоящего постановления, совместно с
администрациями административных округов города Краснодара
(Клименко, Кудинов, Новиков, Сидоренко) провести работу с
курируемыми предприятиями по заполнению форм плана социально-
экономического развития города Краснодара на 2004 - 2008 годы и
представлению их до 01.03.2004 в управление социально-
экономического планирования и анализа администрации города
Краснодара (Перов).
6. Департаменту по делам строительства и архитектуры
администрации города Краснодара (Вертлиб) до 01.03.2004:
6.1. Разработать пообъектный план капитального строительства на
2004 - 2008 годы, осуществляемого за счет средств бюджетов всех
уровней, средств долевого участия предприятий и организаций,
направляемых на развитие инженерной инфраструктуры города, а также
средств арендных платежей за пользование землей и представить в
управление социально-экономического планирования и анализа
администрации города Краснодара (Перов).
6.2. Разработать пообъектный план ввода в эксплуатацию
индустриального многоэтажного жилья на 2004 - 2008 годы,
предусмотрев в нем строительство общежитий для предприятий и
организаций, в том числе муниципальных, за счет средств долевого
участия и представить в управление социально-экономического
планирования и анализа администрации города Краснодара (Перов).
7. Департаменту городского хозяйства администрации города
Краснодара (Николаенко) разработать пообъектные планы капитального
ремонта жилого фонда, благоустройства дорог, тротуаров, дворовых
территорий и представить до 01.03.2004 в управление социально-
экономического планирования и анализа администрации города
Краснодара (Перов).
8. Управлению социально-экономического планирования и анализа
администрации города Краснодара (Перов) в процессе разработки
плана социально-экономического развития города Краснодара на 2004
- 2008 годы оказывать методическую и консультационную помощь
структурным подразделениям администрации города Краснодара,
предприятиям и организациям города в заполнении необходимых форм.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Краснодара И.И.
Левченко.
Глава администрации
города Краснодара
Н.В.ПРИЗ
Приложение N 1
к постановлению главы
администрации города Краснодара
от 17 ноября 2003 г. N 3000
Форма 2-ком
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА
НА 2004 - 2008 ГОДЫ
-----------------------------------------------------------------¬
¦1. Название проекта: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2. Информация о предприятии - заявителе: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Полное название предприятия-заявителя проекта ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Почтовый адрес ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Ф.И.О. руководителя ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Тел., факс, E-mail ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Ф.И.О. куратора проекта ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Тел. и факс куратора ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Организационно-правовая форма предприятия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Краткая характеристика предприятия-заявителя: общие данные о¦
¦предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг),¦
¦объем производства и реализации продукции (работ, услуг),¦
¦финансовое состояние, перспективы развития предприятия. (2 - 3¦
¦страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): ¦
¦Цель проекта, содержание проекта, описание продукции (услуг) по¦
¦проекту, характер строительства, условия приобретения (лизинг)¦
¦оборудования (по импортному оборудованию указываются возможные¦
¦поставщики или имеющиеся контракты), организационные, кадровые,¦
¦снабженческие и другие мероприятия по проекту. (2 - 3 страницы¦
¦текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4. Анализ рынка: ¦
¦Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по¦
¦научно-техническим, технологическим и стоимостным¦
¦характеристикам, Обоснование наличия спроса на продукцию при¦
¦заявленных ценах, цены на дату расчета проекта, количественная¦
¦оценка емкости рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж¦
¦на рынке, возможности экспорта продукции, способность продукции¦
¦(услуг) по проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты¦
¦(протоколы о намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции¦
¦(услуг) по проекту. (2 - 3 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦5. Эффективность проекта: ¦
¦прибыльность проекта; ¦
¦ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней после¦
¦выхода на проектную мощность, в том числе в муниципальный и¦
¦краевой бюджеты; ¦
¦Срок окупаемости: _____ лет. ¦
¦В соответствии с Постановлением Правительства Российской¦
¦Федерации от 22.11.97 N 1470, срок окупаемости представляет¦
¦период времени с начала реализации проекта до момента, когда¦
¦разность между накопленной суммой чистой прибыли с¦
¦амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат¦
¦приобретет положительное значение. ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦6. Социальные эффекты от реализации проекта: ¦
¦Количество рабочих мест по проекту - в том числе вновь¦
¦созданных - ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в Россию,¦
¦край, район, город импортной продукции за счет обеспечения¦
¦продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом¦
¦проекте). ¦
¦Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по+
¦экспорту продукции, предусмотренной к производству в¦
¦рассматриваемом проекте). ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет размещения¦
¦заказов на комплектацию и услуги. ¦
¦Предотвращенные потери для экономики края, района (города) -¦
¦создание условий для развития перерабатывающей и обрабатывающей+
¦промышленности на основе имеющихся природных ресурсов, более¦
¦глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение¦
¦ранее приостановленных или полностью свернутых производств или¦
¦другое. ¦
¦Возможные социальные последствия реализации проекта: улучшение¦
¦экологии, повышение жизненного уровня населения и т.д. ¦
¦ (Всего 1 страница текста) ¦
L-----------------------------------------------------------------
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ
млн. руб.
--T------------------------T-----T-------------------------------¬
¦N¦ Статьи затрат ¦Всего¦ В том числе по годам ¦
+-+------------------------+-----+-----T------T------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годы ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦1¦Капитальные вложения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦ ¦строительно-монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦ ¦оборудование, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенные пошлины и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шефмонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦ ¦ прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦2¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦3¦Капитальные вложения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦4¦Приобретение оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦5¦Другие инвестиции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период освоения произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водственных мощностей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------------+-----+-----+------+------+-----------+
¦6¦Итого (стр. 1 + 2 + 3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 4 + 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+------------------------+-----+-----+------+------+------------
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ПРОЕКТУ
(РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ)
--T----------------------------T-----------T---------------------¬
¦ ¦ Наименование мероприятия ¦ Стоимость ¦ Сроки проведения ¦
¦N¦ ¦(млн. руб.)¦ работ ¦
¦ ¦ +-----------+----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ окончания¦
+-+----------------------------+-----------+----------+----------+
¦1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------+-----------+----------+----------+
+-+----------------------------+-----------+----------+----------+
+-+----------------------------+-----------+----------+----------+
+-+----------------------------+-----------+----------+----------+
L-+----------------------------+-----------+----------+-----------
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА
млн. руб.
----T--------------------------T-------T-------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ В том числе по годам ¦
¦ N ¦ Перечень источников ¦ Всего +-------T-------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦1-й год¦ 2-й ¦последую-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦щие годы ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ 1 ¦Собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ 2 ¦Возвратные, платные бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ 3 ¦Кредиты коммерческих бан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ков (финансовых компаний,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ 4 ¦Другие источники (указать¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦какие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
+---+--------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ 5 ¦Всего финансовых средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по проекту (стр. 1 + 2 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 3 + 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+-------+-------+-------+----------
Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных
фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в
разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства
учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на
себестоимость продукции по проекту.
ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
млн. руб.
---T--------------------------T--------T-------------------------¬
¦ ¦ Вид займа ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +--------T------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1-й год¦ 2-й ¦последую-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦щие годы ¦
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
¦ 1¦Выплата процентов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемным средствам, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
¦ 2¦Возврат заемных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(погашение основного дол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦га), всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
+--+--------------------------+--------+--------+------+---------+
L--+--------------------------+--------+--------+------+----------
Примечание. Заполняется в соответствии с предыдущей таблицей.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
ПО ПРОЕКТУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
----T-------------------T-------T-----T--------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦Всего¦ в том числе по годам <*> ¦
¦ ¦ продукции (услуг) ¦измере-¦ +----T-----T-----T---------+
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦последу- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ год ¦ год ¦ющие годы¦
+---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+---------+
¦ 1 ¦Изделие (услуга) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+---------+
¦ ¦ в том числе экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+---------+
¦ 2 ¦Изделие (услуга) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+---------+
¦ ¦ в том числе экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+---------+
+---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+---------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------+-----+----+-----+-----+----------
--------------------------------
<*> начиная с года ввода мощностей по проекту и начала выпуска
продукции
ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ
----T-------------------T-----T----T-----------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Еди- ¦Цена¦ в том числе ¦
¦ ¦ продукции (услуг) ¦ница ¦ +-----T---T------T------------+
¦ ¦ ¦изме-¦ ¦Акци-¦НДС¦Налог ¦ Экспортные ¦
¦ ¦ ¦рения¦ ¦зы ¦ ¦с про-¦(таможенные)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦даж ¦ пошлины ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦ 1 ¦Изделие (услуга) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦ ¦в том числе экспорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦ 2 ¦Изделие (услуга) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦ ¦в том числе экспорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦ 3 ¦Изделие (услуга) 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦ ¦в том числе экспорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+----+-----+---+------+------------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----+----+-----+---+------+-------------
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ
млн. руб.
------T---------------------------------T------------------------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦ По годам реализации ¦
¦ ¦ ¦ проекта <*> ¦
+-----+---------------------------------+----T----T----T---------+
¦ ¦ ¦ 1-й¦ 2-й¦ 3-й¦последу- ¦
¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ющие годы¦
¦ ¦ ¦<**>¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----T----+
¦ 1 ¦Доходы от реализации продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая НДС, акцизы, аналогичные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные платежи от реализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции выпускаемой продукции, экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦портные пошлины (таможенные пош-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 2 ¦НДС, акцизы и аналогичные обяза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельные платежи от реализации вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пускаемой продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 2.1 ¦ НДС (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 2.2 ¦ Акцизы (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 2.3 ¦ Налог с продаж (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 3 ¦Экспортные пошлины (таможенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 4 ¦Доходы от реализации продукции за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минусом НДС, акцизов и аналогич-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных обязательных платежей (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 - 2 - 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5 ¦Общие расходы на производство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбыт продукции (услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 5.7 + 5.8 - 5.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.1 ¦материальные затраты по ценам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретения, включая, наценки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надбавки, таможенные пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.2 ¦НДС, акцизы по материальным зат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ратам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.3 ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.4 ¦единый социальный налог (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.5 ¦амортизация основных фондов и не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.6 ¦расходы на освоение природных ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.7 ¦расходы на НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.8 ¦расходы на обязательное и добро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вольное страхование имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 5.9 ¦прочие расходы, связанные с про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изводством и реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦5.9.1¦выплата процентов по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦5.9.2¦налоги, сборы и другие платежи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаемые в расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦платежи за пользование природными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами в пределах норматива¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦земельный налог и арендная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за землю (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦транспортный налог (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦единый налог на вмененный доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦единый сельхозналог (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦другие налоги, сборы, платежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 6 ¦Сальдо (+, -) внереализационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 7 ¦Финансовый результат (прибыль или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убыток) (стр. 4 - 5 + 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 8 ¦Налоги, относимые на финансовый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результат, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 8.1 ¦налог на имущество предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 8.2 ¦местные налоги (указать какие и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 8.3 ¦другие налоги, сборы и платежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать какие и %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 9 ¦Налогооблагаемая прибыль (стр. 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 10 ¦Налог на прибыль ( ____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 11 ¦Чистая прибыль (стр. 9 - 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 12 ¦Платежи в бюджет, всего (стр. 2 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 13 ¦Текущие платежи во внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды, всего (стр. 5.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 14 ¦Чистая прибыль по проекту (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 15 ¦Амортизация основных фондов и не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных активов (стр. 5.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 16 ¦Итого инвестиционный потенциал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 14 + 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 17 ¦Возврат заемных средств (погаше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние основного долга) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+
¦ 18 ¦Остаток денежных средств на счете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по итогам года (стр. 16 - 17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------------+----+----+----+----+-----
--------------------------------
<*> таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания
срока погашения кредитов.
<**> начиная с года ввода мощностей по проекту и начала выпуска
продукции
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ
млн. руб.
---T----------------------T--------------------------------------¬
¦ N¦ Налоговые платежи ¦ По годам реализации проекта <*> ¦
¦ ¦ +----------------------------T---------+
¦ ¦ ¦ 1-й год ¦последую-¦
¦ ¦ +-----T-------T------T-------+щие годы ¦
¦ ¦ ¦всего¦в феде-¦в кра-¦в мест-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ральный¦евой ¦ный бю-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет¦джет ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----T----+
¦ 1¦НДС ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 2¦Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 3¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 4¦Экспортные пошлины¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенные пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 5¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ресурсами в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределах норматива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 6¦Земельный налог и аре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ндная плата за землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 7¦Транспортный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 8¦Единый налог на вме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ненный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ 9¦Единый сельхозналог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦10¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦11¦Налог на прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(___%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦12¦Подоходный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦13¦Местные налоги (пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числить) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦14¦Другие налоги, сборы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи (перечислить) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+----+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+----------------------+-----+-------+------+-------+----+-----
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАЯВИТЕЛЯ (БЕЗ УЧЕТА ЗАЯВЛЕННЫХ
В ПРОГРАММУ ПРОЕКТОВ)
----T-------------------------T-------T--------T-------T---------¬
¦ ¦ ¦Единица¦Предшес-¦Теку- ¦Следую- ¦
¦ N ¦Наименование показателей ¦измере-¦твующий ¦щий год¦щий год ¦
¦ ¦ ¦ния ¦год (от-¦(оцен- ¦(прогноз)¦
¦ ¦ ¦ ¦чет) ¦ка) ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 1 ¦Выручка (нетто) от реали-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зации товаров, продукции,¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг (за минусом¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов и др. обяза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 2 ¦Общие затраты на произ-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водство и сбыт продукции¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 3 ¦Нераспределенная прибыль¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 4 ¦Текущие платежи в бюджет,¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦4.1¦ в федеральный бюджет ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦4.2¦ в краевой бюджет ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦4.3¦ в местный бюджет ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 5 ¦Бюджетная задолженность,¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦5.1¦ перед федеральным¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетом ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦5.2¦ перед краевым бюдже-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦5.3¦ перед местным бюдже-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 6 ¦Задолженность перед вне-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетными фондами, все-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦6.1¦ по взносам в пенсион-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный фонд ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦6.2¦ по взносам в фонд¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинско-¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦6.3¦ по взносам в фонд¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального страхования ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦6.4¦ по взносам в Государ-¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственный фонд занятости ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 7 ¦Среднесписочная числен-¦человек¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ность работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 8 ¦Среднемесячная зарплата 1¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦ 9 ¦Среднегодовая стоимость¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных производственных¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦10 ¦Процент использования¦ % ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных мощнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-------+--------+-------+---------+
¦11 ¦Износ основных фондов ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+-------+--------+-------+----------
--------------------------------
<*> год, предшествующий реализации проекта
Руководитель предприятия ___________________ (_______________)
Главный экономист предприятия ______________ (_______________)
М.П. "_____"______________
Начальник управления
социально-экономического
планирования и анализа
администрации города
В.В.ПЕРОВ
Приложение N 2
к постановлению главы
администрации города Краснодара
от 17 ноября 2003 г. N 3000
Форма 2-соц
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА
НА 2004 - 2008 ГОДЫ
-----------------------------------------------------------------¬
¦1. Название мероприятия: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Полное название предприятия (организации) - заявителя ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Почтовый адрес ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Ф.И.О. руководителя ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Тел., факс, E-mail ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Ф.И.О. куратора мероприятия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Тел. и факс куратора ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3. Анализ социальной или экологической проблемы, решаемой данным¦
¦мероприятием: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ фактическое состояние, динамика и тенденции развития¦
¦показателей, характеризующих проблему ¦
¦(1 - 2 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним¦
¦уровнем по краю, с уровнем соседних районов и городов ¦
¦(не более 1 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ описание возможных последствий дальнейшего обострения¦
¦ситуации по рассматриваемым показателям ¦
¦(1 - 2 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ другая существенная информация по рассматриваемой проблеме ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4. Краткая характеристика мероприятия или проекта: ¦
¦Цель, краткое содержание мероприятия (проекта), характеристика¦
¦основных видов работ, проводимых в рамках его реализации,¦
¦планируемые мощности (для социальных проектов - коек, посещений¦
¦в смену, мест в школах и т.д.) и другие показатели ¦
¦раницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта): ¦
+---------------------------T------------------------------------+
¦Направленность мероприятия ¦Ожидаемые качественные, количествен-¦
¦ ¦ные и стоимостные эффекты по меро- ¦
¦ ¦приятию (проекту) ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Социальная защита населения¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Охрана правопорядка и борь-¦ ¦
¦ба с преступностью ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Развитие системы здравоох-¦ ¦
¦ранения и страховой медици-¦ ¦
¦ны ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Развитие системы образова-¦ ¦
¦ния ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Работа с детьми, подростка-¦ ¦
¦ми и молодежью ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Развитие культуры и искусс-¦ ¦
¦тва ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Развитие физической культу-¦ ¦
¦ры и спорта ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Обеспечение населения жиль-¦ ¦
¦ем ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Содействие занятости насе-¦Количество рабочих мест по проекту -¦
¦ления ¦________ человек, ¦
¦Создание новых рабочих¦в том числе вновь создаваемых -¦
¦мест ¦________ человек ¦
¦ ¦среднемесячная зарплата - ___ рублей¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Совершенствование матери-¦ ¦
¦альной базы социального¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Улучшение экологической си-¦ ¦
¦туации, предотвращение эко-¦ ¦
¦логической катастрофы и ЧС ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦Другие результаты ¦ ¦
L---------------------------+-------------------------------------
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОЕКТА)
млн. руб.
---T------------------------T-------T----------------------------¬
¦ N¦ ¦ ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ Статьи затрат ¦ Всего +-----T-----T----T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й¦последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год¦ годы ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----T-----+
¦ 1¦Капитальные вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ ¦ строительно-монтажные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ ¦ прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ 2¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ 3¦Прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+-----+
¦ 4¦Итого (стр. 1 + 2 + 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------+-------+-----+-----+----+-----+------
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
----T-------------------------T-----------T----------------------¬
¦ N ¦ Перечень основных видов ¦ Стоимость ¦ Сроки проведения ¦
¦ ¦ расходов или работ ¦(млн. руб.)+-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ окончания¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+----------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+----------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+-----------+-----------+-----------
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОЕКТА)
млн. руб.
----T------------------------------T-----T-----------------------¬
¦ N ¦ Перечень источников ¦Всего¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +---T---T---T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦1-й¦2-й¦3-й¦последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----T-----+
¦ 1 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦ 2 ¦Безвозвратные бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦2.1¦ средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦2.2¦ средства краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦2.3¦ средства местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦ 3 ¦Средства ________ фонда на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозвратной основе (указать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полное название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦ 4 ¦Другие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+-----+
¦ 5 ¦Всего финансовых средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 + 2+3+4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+-----+---+---+---+-----+------
Руководитель предприятия ___________________ (____________)
М.П. "____" _______________
Начальник управления
социально-экономического
планирования и анализа
администрации города
В.В.ПЕРОВ
|