ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2005 г. N 1356
О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР НА 2005 - 2020 ГОДЫ
В целях определения стратегических ориентиров социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар
в 2005 - 2020 годах и выявления приоритетных направлений развития
реального сектора экономики и социальной сферы муниципального
образования город Краснодар постановляю:
1. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних
связей администрации муниципального образования город Краснодар
(Воронкин) до 01.01.2006 разработать стратегический план социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар
на 2005 - 2020 годы (далее - План).
2. Возложить функции общей координации работы по разработке
Плана на департамент экономического развития, инвестиций и внешних
связей администрации муниципального образования город Краснодар
(Воронкин).
3. Принять за основу при разработке Плана инвестиционные
программы развития отраслей реального сектора экономики и
социальной сферы муниципального образования город Краснодар,
предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования город
Краснодар.
4. Утвердить состав координационного совета по разработке Плана
(приложение N 1).
5. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних
связей администрации муниципального образования город Краснодар
(Воронкин):
5.1. Разработать механизм привлечения к разработке Плана
общественности и представителей малого, среднего и крупного
бизнеса.
5.2. До 20.07.2005 разработать формы для формирования Плана с
перечнем основных показателей в разрезе отраслей и довести их до
отраслевых и территориальных органов администрации муниципального
образования город Краснодар.
5.3. В процессе разработки Плана оказывать методическую и
консультативную помощь отраслевым и территориальным органам
администрации муниципального образования город Краснодар,
предприятиям и организациям муниципального образования город
Краснодар в заполнении необходимых форм.
6. Департаменту городского хозяйства (Шибанов), департаменту
строительства (Артюшков), Управлению архитектуры и
градостроительства (Щербинин), департаменту промышленности и
транспорта (Фролов), департаменту сельского хозяйства и
продовольствия (Майченко), Управлению торговли и бытового
обслуживания населения (Косинкова), департаменту муниципальной
собственности и городских земель (Войт), Управлению по социальным
вопросам (Левченко), Управлению культуры (Рубан), Управлению
здравоохранения (Матаров), Управлению образования (Китов),
комитету по физической культуре и спорту (Разговоров)
администрации муниципального образования город Краснодар:
6.1. Организовать работу по разработке предприятиями курируемых
отраслей инвестиционных проектов, подлежащих реализации в 2005 -
2020 годах в соответствии с прилагаемыми формами (приложения N 2,
3).
6.2. До 15.08.2005 представить заполненные формы инвестиционных
проектов в департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального образования город
Краснодар для аналитической обработки и формирования сводной
инвестиционной программы муниципального образования город
Краснодар до 2020 года.
7. Отраслевым органам администрации муниципального образования
город Краснодар, перечисленным в пункте 4 настоящего
постановления, совместно с администрациями внутригородских округов
города Краснодара (Лыбанев, Кудинов, Турков, Сидоренко) провести
работу с курируемыми предприятиями по заполнению форм Плана и
представлению их до 15.08.2005 в департамент экономического
развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар.
8. Департаменту строительства администрации муниципального
образования город Краснодар (Артюшков) до 10.08.2005 разработать
пообъектный план капитального строительства на 2005 - 2020 годы,
включая индустриальное многоэтажное жилье, осуществляемого за счет
средств бюджетов всех уровней, средств долевого участия
предприятий и организаций, и представить в департамент
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации
муниципального образования город Краснодар.
9. Департаменту городского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (Шибанов) разработать
антикризисные целевые муниципальные программы по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству муниципального
образования город Краснодар и представить до 15.08.2005 в
департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей
администрации муниципального образования город Краснодар.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципального образования город Краснодар по
экономике, финансам, промышленности и торговле, директора
департамента финансов А.Н. Домбровского.
И.о. главы муниципального
образования город Краснодар
В.Л.ЕВЛАНОВ
Приложение N 1
к постановлению главы
МО город Краснодар
от 15 июля 2005 г. N 1356
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2005 - 2020 ГОДЫ
Домбровский - заместитель главы муниципального
Александр Николаевич образования город Краснодар по
экономике, финансам, промышленности и
торговле, директор департамента
финансов, председатель координационного
совета
Воронкин - директор департамента экономического
Владимир Николаевич развития, инвестиций и внешних связей
администрации муниципального образования
город Краснодар, заместитель
председателя координационного совета
Гостева - заместитель директора департамента
Татьяна Дмитриевна экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации
муниципального образования город
Краснодар, ответственный секретарь
координационного совета
Члены совета:
Артюшков - директор департамента строительства
Валерий Викторович администрации муниципального образования
город Краснодар
Войт - директор департамента муниципальной
Марина Николаевна собственности и городских земель
администрации муниципального образования
город Краснодар
Гаврилов - проректор по научной работе, доктор
Александр Александрович экономических наук, профессор
Кубанского государственного университета
(по согласованию)
Гайдук - декан экономического факультета, доктор
Владимир Иванович экономических наук, профессор Кубанского
государственного аграрного университета
(по согласованию)
Дельцов - первый заместитель директора
Алексей Юрьевич департамента экономического развития,
инвестиций и внешних связей
администрации муниципального образования
город Краснодар
Китов - начальник Управления образования
Александр Иванович администрации муниципального образования
город Краснодар
Косинкова - начальник Управления торговли и
Ирина Алексеевна бытового обслуживания населения
администрации муниципального образования
город Краснодар
Кудинов - глава администрации Центрального
Виктор Васильевич внутригородского округа города
Краснодара
Ламанов - доктор экономических наук, профессор
Петр Иванович Кубанского государственного
технологического университета (по
согласованию)
Левченко - начальник Управления по социальным
Иван Иванович вопросам администрации муниципального
образования город Краснодар
Лыбанев - глава администрации Карасунского
Владимир Викторович внутригородского округа города
Краснодара
Матаров - начальник Управления здравоохранения
Анатолий Михайлович администрации муниципального образования
город Краснодар
Майченко - заместитель главы муниципального
Владимир Федорович образования город Краснодар по
сельскому хозяйству, директор
департамента сельского хозяйства и
продовольствия
Михеев - начальник Управления по финансовому
Александр Владимирович рынку и ценным бумагам администрации
муниципального образования город
Краснодар
Разговоров - председатель комитета по физической
Аркадий Викторович культуре и спорту администрации
муниципального образования город
Краснодар
Рубан - начальник Управления культуры
Татьяна Николаевна администрации муниципального образования
город Краснодар
Рубин - заведующий кафедрой производственного и
Гарри Яковлевич регионального менеджмента, кандидат
экономических наук, профессор
Кубанского государственного
технологического университета (по
согласованию)
Сидоренко - глава администрации Западного
Александр Павлович внутригородского округа города
Краснодара
Турков - глава администрации Прикубанского
Валерий Павлович внутригородского округа города
Краснодара
Фролов - директор департамента промышленности и
Михаил Борисович транспорта администрации муниципального
образования город Краснодар
Шевченко - декан экономического факультета, доктор
Игорь Викторович экономических наук, профессор
Кубанского государственного университета
(по согласованию)
Шибанов - директор департамента городского
Василий Алексеевич хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар
Щербинин - начальник Управления архитектуры и
Юрий Дмитриевич градостроительства администрации
муниципального образования город
Краснодар
Директор департамента
экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации
МО город Краснодар
В.Н.ВОРОНКИН
Приложение N 2
к постановлению главы
МО город Краснодар
от 15 июля 2005 г. N 1356
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ
В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2005 - 2020 ГОДЫ
-----------------------------------------------------------------¬
¦1 Название проекта: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2 Информация о предприятии-заявителе: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Полное название предприятия-заявителя проекта ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Почтовый адрес ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ф.И.О. руководителя ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Тел., факс, E-mail ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ф.И.О. куратора проекта ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Тел. и факс куратора ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организационно-правовая форма предприятия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Краткая характеристика предприятия-заявителя: общие данные о¦
¦предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ,¦
¦услуг), объем производства и реализации продукции (работ,¦
¦услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия¦
¦(2 - 3 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3 Краткая характеристика проекта (суть проекта): ¦
¦цель проекта, содержание проекта, описание продукции (услуг) по¦
¦проекту, характер строительства, условия приобретения (лизинг)¦
¦оборудования (по импортному оборудованию указываются возможные¦
¦поставщики или имеющиеся контракты), организационные, кадровые,¦
¦снабженческие и другие мероприятия по проекту (2 - 3 страницы¦
¦текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4 Анализ рынка: ¦
¦преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-¦
¦техническим, технологическим и стоимостным характеристикам,¦
¦обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах,¦
¦цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости¦
¦рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке,¦
¦возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по¦
¦проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о¦
¦намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по¦
¦проекту (2 - 3 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦5 Эффективность проекта: ¦
¦прибыльность проекта, ежегодные налоговые поступления в бюджеты¦
¦всех уровней после выхода на проектную мощность, в том числе в¦
¦местный бюджет (бюджет муниципального образования город¦
¦Краснодар) и краевой бюджет; ¦
¦срок окупаемости: ____ лет. ¦
¦В соответствии с Постановлением Правительства Российской¦
¦Федерации от 22.11.97 N 1470 срок окупаемости представляет¦
¦период времени с начала реализации проекта до момента, когда¦
¦разность между накопленной суммой чистой прибыли с¦
¦амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат¦
¦приобретет положительное значение ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦6 Социальные эффекты от реализации проекта: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦количество рабочих мест по проекту - в том числе вновь¦
¦созданных - ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦7 Дополнительные эффекты от реализации проекта: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в Россию,¦
¦край, район, город импортной продукции за счет обеспечения¦
¦продукцией, предусмотренной к производству в рассматриваемом¦
¦проекте). ¦
¦Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности по¦
¦экспорту продукции, предусмотренной к производству в¦
¦рассматриваемом проекте). ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Дополнительная загрузка предприятий-смежников за счет¦
¦размещения заказов на комплектацию и услуги. ¦
¦Предотвращенные потери для экономики края, района (города) -¦
¦создание условий для развития перерабатывающей и обрабатывающей¦
¦промышленности на основе имеющихся природных ресурсов, более¦
¦глубокой переработки сырья, полезных ископаемых, возрождение¦
¦ранее приостановленных или полностью свернутых производств или¦
¦другое. ¦
¦Возможные социальные последствия реализации проекта: улучшение¦
¦экологии, повышение жизненного уровня населения и т.д. ¦
L-----------------------------------------------------------------
Инвестиционные затраты по проекту
млн. руб.
---T------------------------T--------T---------------------------¬
¦ N¦ Статьи затрат ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦после-¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦дующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ 1¦Капитальные вложения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекту, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ ¦строительно-монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ ¦оборудование, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенные пошлины и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шефмонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ ¦прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ 2¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ 3¦Капитальные вложения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ 4¦Приобретение оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ 5¦Другие инвестиции в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период освоения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей и эксплуатации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+--------+------+------+------+------+
¦ 6¦Итого (стр. 1 + 2 + 3 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 4 + 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------+--------+------+------+------+-------
Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)
---T------------------------------T----------T-------------------¬
¦ N¦ Наименование мероприятия ¦ Стоимость¦ Сроки проведения ¦
¦ ¦ ¦ (млн. ¦ работ ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
¦ ¦ +----------+---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦окончания¦
+--+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------------+----------+---------+----------
Источники финансирования заявленного проекта
млн. руб.
----T--------------------------T---------T-----------------------¬
¦ N ¦ Перечень источников ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦1-й год¦2-й год¦После- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дующие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 1¦Собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 2¦Возвратные, платные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦2.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 3¦Кредиты коммерческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков (финансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компаний, фондов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 4¦Другие источники (указать¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦какие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 5¦Всего финансовых средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по проекту (стр. 1 + 2 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 3 + 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+---------+-------+-------+--------
Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных
фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в
разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства
учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на
себестоимость продукции по проекту.
График возврата заемных средств
млн. руб.
----T--------------------------T---------T-----------------------¬
¦ N ¦ Вид займа ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦1-й год¦2-й год¦После- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дующие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 1¦Выплата процентов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемным средствам, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ 2¦Возврат заемных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(погашение основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга), всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+---------+-------+-------+--------
Примечание. Заполняется в соответствии с предыдущей таблицей.
План производства и реализации продукции (услуг)
по проекту в натуральном выражении
----T------------------T-------T-----T---------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦Всего¦ в том числе по годам <*> ¦
¦ ¦продукции (услуг) ¦измере-¦ +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦После-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦дующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+---+------------------+-------+-----+------+------+------+------+
¦ 1 ¦Изделие (услуга) 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+------+------+------+
¦ ¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+------+------+------+
¦ 2 ¦Изделие (услуга) 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+------+------+------+
¦ ¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+------+------+------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-------+-----+------+------+------+-------
-------------------------------
<*> Начиная с года ввода мощностей по проекту и начала выпуска
продукции
Цены продукции (услуг) по проекту
----T------------------T-------T-----T---------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦Цена ¦ в том числе ¦
¦ ¦ продукции (услуг)¦измере-¦ +------T-----T------T-------+
¦ ¦ ¦ния ¦ ¦Акцизы¦ НДС ¦ Налог¦Экспор-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ¦тные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж¦(тамо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женные)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пошлины¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦ 1 ¦Изделие (услуга) 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦ ¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦ 2 ¦Изделие (услуга) 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦ ¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦ 3 ¦Изделие (услуга) 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦ ¦ в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+------+-----+------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-------+-----+------+-----+------+--------
Финансовые результаты производственной и сбытовой
деятельности по проекту
млн. руб.
-------T--------------------------T------------------------------¬
¦ N ¦Наименование показателей ¦ По годам реализации ¦
¦ ¦ ¦ проекта <*> ¦
¦ ¦ +------T------T------T---------+
¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦Последую-¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦щие годы ¦
¦ ¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----T----+
¦ 1 ¦Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, включая НДС,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизы, аналогичные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные платежи от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации выпускаемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, экспортные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлины (таможенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 2 ¦НДС, акцизы и аналогичные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные платежи от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации выпускаемой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 2.1 ¦ НДС (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 2.2 ¦ Акцизы (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 2.3 ¦ Налог с продаж (____%)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 3 ¦Экспортные пошлины¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(таможенные пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 4 ¦Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции за минусом НДС,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и аналогичных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 - 2 - 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5 ¦Общие расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и сбыт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.1 ¦материальные затраты по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценам приобретения, вклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чая наценки, надбавки, та-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦моженные пошлины. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.2 ¦НДС, акцизы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальным затратам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.3 ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.4 ¦единый социальный налог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.5 ¦амортизация основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.6 ¦расходы на освоение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.7 ¦расходы на НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.8 ¦расходы на обязательное и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добровольное страхование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.9 ¦прочие расходы, связанные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с производством и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.9.1¦ выплата процентов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 5.9.2¦налоги, сборы и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи, включаемые в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ресурсами в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределах норматива (____%)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ земельный налог и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендная плата за землю¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ транспортный налог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ единый налог на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вмененный доход (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ единый сельхозналог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦ другие налоги, сборы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 6 ¦Сальдо (+, -)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационных доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 7 ¦Финансовый результат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прибыль или убыток)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 4 - 5 + 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 8 ¦Налоги, относимые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовый результат,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 8.1 ¦ налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 8.2 ¦ местные налоги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать какие и %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 8.3 ¦ другие налоги, сборы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и платежи (указать какие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦ 9 ¦Налогооблагаемая прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 7 - 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦10 ¦Налог на прибыль (____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦11 ¦Чистая прибыль (стр. 9 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦12 ¦Платежи в бюджет, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.7 + 8 + 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦13 ¦Текущие платежи во¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные фонды, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 5.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦14 ¦Чистая прибыль по проекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦15 ¦Амортизация основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов (стр. 5.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦16 ¦Итого инвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциал (стр. 14 + 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦17 ¦Возврат заемных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(погашение основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долга) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------+------+------+------+----+----+
¦18 ¦Остаток денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на счете по итогам года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 16 - 17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------+------+------+------+----+-----
--------------------------------
<*> таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания
срока погашения кредитов.
<**> начиная с года ввода мощностей по проекту и начала выпуска
продукции
Платежи в бюджеты всех уровней
млн. руб.
----T---------------------T--------------------------------------¬
¦ N ¦ Налоговые платежи ¦ По годам реализации проекта <*> ¦
¦ ¦ +-----------------------------T--------+
¦ ¦ ¦ 1-й год ¦Последу-¦
¦ ¦ +------T------T-------T-------+ющие ¦
¦ ¦ ¦ всего¦ в ¦ в ¦ в ¦годы ¦
¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦краевой¦местный¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦бюджет ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----T---+
¦ 1 ¦НДС ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 2 ¦Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 3 ¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 4 ¦Экспортные пошлины¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(таможенные пошлины) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 5 ¦Платежи за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ресурсами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в пределах норматива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 6 ¦Земельный налог и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендная плата за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 7 ¦Транспортный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 8 ¦Единый налог на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ 9 ¦Единый сельхозналог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦10 ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦11 ¦Налог на прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(____%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦12 ¦Налог на доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦13 ¦Местные налоги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(перечислить) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦14 ¦Другие налоги, сборы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и платежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(перечислить) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+------+-------+-------+----+---+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+------+------+-------+-------+----+----
Основные показатели деятельности предприятия-заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)
-----T-------------------------T-----T--------T--------T--------¬
¦ ¦ ¦Еди- ¦Предшес-¦Текущий ¦Следую- ¦
¦ N ¦Наименование показателей ¦ница ¦твующий ¦ год ¦щий год ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ год ¦(оценка)¦ (прог- ¦
¦ ¦ ¦рения¦(отчет) ¦ ¦ ноз) ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Выручка (нетто) от¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации товаров,¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за минусом НДС, акцизов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и др. обязательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Общие затраты на¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство и сбыт¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Нераспределенная прибыль¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Текущие платежи в бюджет,¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 4.1¦ в федеральный бюджет ¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 4.2¦ в краевой бюджет ¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 4.3¦ в местный бюджет ¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Бюджетная задолженность,¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 5.1¦ перед федеральным¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетом ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 5.2¦ перед краевым¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетом ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 5.3¦ перед местным¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетом ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Задолженность перед¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетными фондами,¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 6.1¦ по взносам в¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионный фонд ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 6.2¦ по взносам в фонд¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 6.3¦ по взносам в фонд¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального страхования ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 6.4¦ по взносам в¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственный фонд¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Среднесписочная ¦чело-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность работников ¦век ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 8 ¦Среднемесячная зарплата¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦ 9 ¦Среднегодовая стоимость¦ млн.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных производственных¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦10 ¦Процент использования¦ % ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных мощнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----+--------+--------+--------+
¦11 ¦Износ основных фондов ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------+-----+--------+--------+---------
--------------------------------
<*> Год, предшествующий реализации проекта
Руководитель предприятия ___________________ (_____________)
Главный экономист предприятия ______________ (_____________)
М.П. " ____ " _____________
Директор департамента
экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации
МО город Краснодар
В.Н.ВОРОНКИН
Приложение N 3
к постановлению главы
МО город Краснодар
от 15 июля 2005 г. N 1356
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
НА 2005 - 2020 ГОДЫ
-----------------------------------------------------------------¬
¦1 Название мероприятия: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2 Информация о предприятии (организации)- заявителе: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Полное название предприятия (организации)- заявителя ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Почтовый адрес ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ф.И.О. руководителя ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Тел., факс, E-mail ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ф.И.О. куратора мероприятия ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Тел. и факс куратора ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3 Анализ социальной или экологической проблемы, решаемой данным¦
¦мероприятием: ¦
¦фактическое состояние, динамика и тенденции развития¦
¦показателей, характеризующих проблему (1 - 2 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним¦
¦уровнем по краю, с уровнем соседних районов и городов (не более¦
¦1 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации¦
¦по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦другая существенная информация по рассматриваемой проблеме. ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦4 Краткая характеристика мероприятия или проекта: ¦
¦Цель, краткое содержание мероприятия (проекта), характеристика¦
¦основных видов работ, проводимых в рамках его реализации,¦
¦планируемые мощности (для социальных проектов - коек, посещений¦
¦в смену, мест в школах и т.д.) и другие показатели ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦5 Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта): ¦
+--------------------------T-------------------------------------+
¦Направленность мероприятия¦Ожидаемые качественные, количествен-¦
¦ ¦ные и стоимостные эффекты по¦
¦ ¦мероприятию (проекту) ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Социальная защита¦ ¦
¦населения ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Охрана правопорядка и¦ ¦
¦борьба с преступностью ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Развитие системы¦ ¦
¦здравоохранения и¦ ¦
¦страховой медицины ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Развитие системы¦ ¦
¦образования ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Работа с детьми,¦ ¦
¦подростками и молодежью ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Развитие культуры и¦ ¦
¦искусства ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Развитие физической¦ ¦
¦культуры и спорта ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Обеспечение населения¦ ¦
¦жильем ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Содействие занятости¦Количество рабочих мест ¦
¦населения. ¦по проекту - ........человек, ¦
¦Создание новых рабочих¦в том числе вновь создаваемых¦
¦мест. ¦-........ человек. ¦
¦ ¦среднемесячная зарплата -......рублей¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Совершенствование ¦ ¦
¦материальной базы¦ ¦
¦социального комплекса ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Улучшение экологической¦ ¦
¦ситуации, предотвращение¦ ¦
¦экологической катастрофы¦ ¦
¦и ЧС ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------+
¦Другие результаты ¦ ¦
L--------------------------+--------------------------------------
Потребность в финансовых средствах
для реализации мероприятия (проекта)
млн. руб.
----T---------------------T--------T-----------------------------¬
¦ N ¦ Статьи затрат ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1-й ¦ 2-й ¦ 3-й ¦Последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годы ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----T-----+
¦ 1 ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦строительно-монтажные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦Итого (стр. 1 + 2 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------
График реализации мероприятия
----T--------------------------T-----------T---------------------¬
¦ N ¦ Перечень основных видов ¦ Стоимость ¦ Сроки проведения ¦
¦ ¦ расходов или работ ¦(млн. руб.)+----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ Дата ¦ Дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ окончания¦
+---+--------------------------+-----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----------+----------+----------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----------+----------+----------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----------+----------+----------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+-----------+----------+-----------
Источники финансирования мероприятия (проекта)
млн. руб.
----T--------------------------T------T--------------------------¬
¦ N ¦ Перечень источников ¦ Всего¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1-й¦ 2-й¦ 3-й¦последующие¦
¦ ¦ ¦ ¦ год¦ год¦ год¦ годы ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----T-----+
¦1 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦2 ¦Безвозвратные бюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦2.1¦ средства федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦2.2¦ средства краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦2.3¦ средства местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦3 ¦Средства ........... фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на безвозвратной основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать полное название¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦4 ¦Другие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------+----+----+----+-----+-----+
¦5 ¦Всего финансовых средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 + 2 + 3 + 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+------+----+----+----+-----+------
Руководитель предприятия _____________________ (________________)
М.П. "..." ________________
Директор департамента
экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации
МО город Краснодар
В.Н.ВОРОНКИН
|