ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2004 г. N 1214-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА N 622-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ НОВОРОССИЙСКА
НА 2004 - 2006 ГОДЫ"
Рассмотрев и обсудив законодательную инициативу главы
администрации Краснодарского края о внесении изменений в краевую
целевую программу социального развития города-героя Новороссийска
на 2004 - 2006 годы, Законодательное Собрание Краснодарского края
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Законодательного
Собрания Краснодарского края от 25 февраля 2004 года N 622-П "Об
утверждении краевой целевой программы социального развития города-
героя Новороссийска на 2004 - 2006 годы" изменения, изложив его в
следующей редакции:
"КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ
НОВОРОССИЙСКА НА 2004 - 2006 ГОДЫ
Паспорт
краевой целевой программы
социального развития города-героя Новороссийска
на 2004 - 2006 годы
Наименование краевая целевая программа социального развития
программы города-героя Новороссийска на 2004 - 2006 годы
(далее - Программа)
Основания для постановление главы администрации
разработки Краснодарского края от 31 января 2003 года N
Программы 93 "О разработке проекта краевой целевой
программы социального развития города-героя
Новороссийска"
Государственный администрация Краснодарского края
заказчик
Программы
Основные органы исполнительной власти Краснодарского
разработчики края
Программы администрация г. Новороссийска
Основные департамент экономического развития,
исполнители инвестиций и внешних связей Краснодарского
Программы края - координатор Программы
департамент по финансам, бюджету и контролю
Краснодарского края
департамент строительства Краснодарского края
департамент по вопросам топливно
энергетического комплекса Краснодарского края
департамент водохозяйственного комплекса,
экологии и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края
комитет жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
департамент образования и науки
Краснодарского края
администрация г. Новороссийска (по
согласованию)
Основная цель создание условий для жизнеобеспечения
Программы населения г. Новороссийска
Задачи Программы модернизация городского жилищно-коммунального
хозяйства, повышение уровня и качества водо-,
газо-, тепло- и электроснабжения города и
прилегающих сел и поселков, переселение
жителей из ветхого и аварийного жилья
благоустройство улиц города
улучшение экологической ситуации в городе
Сроки реализации 2004 - 2006 годы
Программы
Основные строительство и реконструкция систем
направления водоснабжения и водоотведения, газо- и
реализации теплоснабжения, реконструкция электросетей
Программы капитальный ремонт муниципального жилого фонда
и объектов муниципального лифтового хозяйства,
ликвидация ветхого жилого фонда
благоустройство улиц города
экологические мероприятия
Объем и общий объем финансирования Программы
источники составляет 906 миллионов рублей, в том числе
финансирования из средств краевого бюджета - 363 миллиона
Программы рублей
Планируется привлечение средств из:
местного бюджета - 347 миллионов рублей (по
согласованию;
федерального бюджета - 141 миллион рублей (в
соответствии с федеральными целевыми
программами);
внебюджетных источников - 55 миллионов рублей
Ожидаемые повышение уровня благоустройства города и
конечные качества социального обслуживания населения, в
результаты том числе:
реализации ввод в эксплуатацию 80 километров сетей
Программы водоснабжения, улучшение водоснабжения города
и прилегающих населенных пунктов;
увеличение мощности городских очистных
сооружений, снижение уровня загрязнения
Цемесской бухты;
газификация населенных пунктов, прилегающих к
г. Новороссийску, улучшение условий проживания
сельского населения;
повышение эффективности работы теплового
хозяйства, сокращение потерь тепла, улучшение
электроснабжения;
улучшение жилищных условий населения, в том
числе инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, переселение 23 семей из
ветхого жилого фонда;
благоустройство улиц и дворов в городе и
прилегающих населенных пунктах;
улучшение экологической ситуации в городе,
предотвращение наводнений
Контроль за контроль за исполнением Программы осуществляют
исполнением администрация Краснодарского края и
Программы Законодательное Собрание Краснодарского края
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Город Новороссийск основан в 1838 году. Площадь территории
города составляет 835 квадратных километров, численность населения
- 280 тысяч человек.
В городе образовано три городских округа (Центральный,
Приморский, Восточный), три поселка городского типа (Абрау-Дюрсо,
Верхнебаканский, Гайдук), три сельских округа (Раевский,
Натухаевский, Мысхакский), 22 сельских населенных пункта.
Новороссийск является крупным портовым городом на юге России.
Новороссийским морским торговым портом перерабатывается 80
миллионов тонн грузов в год, что составляет 31 процент
грузооборота морского транспорта в России и 75 процентов
грузооборота морского транспорта в Краснодарском крае.
Транспортный комплекс города развивается быстрыми темпами. Рост
объема услуг на транспорте по сравнению с предыдущими годами
составил в 2002 году 173 процента, в 2003 году - 118 процентов.
На территории города функционируют крупнейшие в крае
предприятия по производству цемента, шифера, судоремонтный завод.
Промышленность города динамично развивается. В 2003 году
промышленными предприятиями города произведено продукции на сумму
6,4 миллиарда рублей, что составляет 6 процентов общекраевого
объема произведенной промышленной продукции. Темпы роста
промышленного производства составили в 2002 году 113 процентов, в
2003 году - 112 процентов.
Новороссийск - город-донор. В 2003 году предприятиями и
организациями города в бюджетную систему России перечислено 5,8
миллиарда рублей налоговых платежей, в том числе: в краевой бюджет
- 3 миллиарда рублей, в местный бюджет - лишь 1 миллиард рублей.
В то же время уровень благоустройства города и состояние
городского хозяйства не соответствуют темпам экономического
развития, отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность
города, создают социальную напряженность.
Критическое положение сложилось в жилищно-коммунальном
хозяйстве города. Основные фонды отрасли, введенные в эксплуатацию
в 50 - 60 годах прошлого века, сегодня не обеспечивают
потребностей инвестиционного развития экономики города. Износ
основных фондов в среднем составляет 51 процент, в том числе
объектов водоснабжения - 56 процентов, объектов теплоснабжения -
51 процент, объектов электроснабжения - 46 процентов, объектов
благоустройства - 60 процентов.
Водоснабжение города обеспечивается по графику в среднем по два
часа в утреннее и вечернее время. Собственные источники
(Неберджаевское водохранилище и Пенайские каптажные родники)
обеспечивают потребность населения в воде менее чем на 20
процентов. В отдельных районах города отсутствует система
централизованного водоснабжения, а подвоз воды для населения
осуществляется автотранспортом.
В 2002 году в городе начата реализация программы обеспечения
круглосуточного водоснабжения населения, на реализацию которой
требуется около 1 миллиарда рублей. Осуществляется реконструкция и
строительство новых скважин Троицкого группового водовода и
реконструкция внутригородской системы водоснабжения. Реконструкция
внутригородских магистральных и разводящих сетей водоснабжения
осуществляется в сложных условиях действующего городского
хозяйства с учетом обеспечения жизнедеятельности города без
перерывов в водоснабжении. В 2004 году намечается перевод на
круглосуточное водоснабжение 7-го, 9-го, 13-го, 14-го микрорайонов
города, а также жилого района ул. Видова и ул. Герцена.
В прилегающих к г. Новороссийску селах и поселках
газифицировано 58 процентов жилых домов. В х. Победа, х. Горный,
х. Ленинский Путь, в с. Южная Озереевка и с. Северная Озереевка
газоснабжение практически отсутствует. В городе сегодня ощущается
дефицит газа и необходимость коренной реконструкции системы
газоснабжения. В п.г.т. Абрау-Дюрсо, в с. Мысхако и с. Южная
Озереевка в зимнее время подключенные к газопроводам дома не
получают газ из-за его дефицита.
Теплоснабжение г. Новороссийска осуществляется в соответствии с
ранее разработанной и утвержденной генеральной схемой. Однако ряд
котельных и тепловых сетей не соответствует требованиям
Госгортехнадзора России, считаются морально и физически
устаревшими. В городе разработана программа закрытия, ликвидации,
реконструкции подвальных и встроенных газовых котельных, замены
отдельных котлов, замены системы газоснабжения и автоматизации.
Не менее важной проблемой является электроснабжение городского
хозяйства, особенно в зимний период при ураганном ветре,
достигающем скорости 40 - 50 метров в секунду. Сегодня 40
процентов линий электропередач требуют полной реконструкции или
замены. Воздушные линии электропередач напряжением 0,4 - 10 кВт в
жилом секторе города и практически во всех сельских населенных
пунктах не обеспечивают потребности населения в электроэнергии для
бытовых целей. Реконструкция кабельных электрических сетей в
городе и сельских населенных пунктах осуществляется за счет
средств муниципального унитарного предприятия
"Новоросгорэлектросеть" и местного бюджета. Однако недостаток
средств не позволяет обеспечить необходимые темпы работ. В
большинстве районов города и прилегающих к городу сельских
населенных пунктов в ночное время напряжение в электросетях
опускается до 120 - 140 Вт, что приводит к повреждению бытовой
техники и электроаппаратуры.
Система ливнеотведения не обеспечивает жизнедеятельность
города, особенно в осенне-зимние периоды. Построенная 30 - 40 лет
назад, она не способна принять и отвести без ущерба для городского
хозяйства ливневые воды двух - пятипроцентной вероятности паводка.
В последние годы после выпадения обильных осадков ряд районов
города из-за малой пропускной способности системы ливневой
канализации на несколько часов оказывается затопленным, что
неблагоприятно сказывается на работе городского пассажирского
транспорта и ухудшает условия жизни населения.
Кроме того, стихийным бедствием 8 и 9 августа 2002 года
нанесены серьезные повреждения системе ливнеотведения в городе.
Практически все магистральные ливневые коллекторы города были
засорены селевыми потоками, а ряд колодцев и селеприемников были
разрушены.
Реконструкция системы ливневой канализации уже начата, однако
из-за высокой стоимости работ, связанной со специфическими
условиями (перенос многочисленных коммуникаций), ведется крайне
низкими темпами.
Сложившаяся более полувека назад транспортная система города
сегодня не соответствует возросшей интенсивности движения
грузового и пассажирского автотранспорта. Ситуация осложняется
прохождением через город транзитного транспорта, движущегося по
дорогам Черноморского побережья в направлении городов Краснодар,
Анапа, Туапсе, Сочи. В настоящее время из-за особенностей рельефа
территории города практически весь городской и транзитный
транспорт осуществляет движение по двум магистралям в южной части
города (ул. Видова, ул. Советов) и по магистрали в северной части
города (Сухумийское шоссе и ул. Мефодиевская). Поэтому
первоочередной задачей является реконструкция и расширение этих
транспортных магистралей.
Не менее острой является проблема организации погребения
умерших. Из трех городских кладбищ два находятся в стадии
консервации, а одно (на горе Кабахаха) исчерпало свою проектную
мощность.
Муниципальный жилищный фонд города и сельских населенных
пунктов состоит из 1727 жилых домов общей площадью 2,74 миллиона
квадратных метров, в том числе городской жилищный фонд - из 1486
жилых домов общей площадью 1,59 миллиона квадратных метров. Около
40 процентов домов были построены до 1956 года. Средний износ
жилого фонда составляет 48 процентов. Ежегодно на капитальный
ремонт жилья и поддержание его технического состояния требуется не
менее 48 - 50 миллионов рублей. Возможности местного бюджета
позволяют направлять на эти цели лишь 6 - 10 миллионов рублей, что
приводит к резкому ухудшению состояния жилищного фонда и ухудшает
архитектурный облик города.
По данным городской межведомственной комиссии в городе
насчитывается 42 ветхих жилых дома общей площадью 10,3 тысячи
квадратных метров. Ликвидация ветхого жилого фонда осуществляется
медленными темпами за счет средств местного бюджета и средств
предприятий, участвующих в долевом строительстве. За последние
пять лет в новые дома переселено лишь 16 семей из двух ветхих
жилых домов.
В городе разработана программа переселения граждан из ветхого
жилого фонда, что позволит привлечь для ее реализации средства
федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы
"Жилище" (подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации
из ветхого и аварийного фонда").
В городе работает 40 общеобразовательных школ, в которых
обучаются 29,7 тысячи учащихся. Многие школы города работают в две-
три смены. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в ст-це
Натухаевская. Функционирующая в станице школа, рассчитанная на 300
мест, была построена в 1958 году. В настоящее время в школе
обучается свыше тысячи детей, занятия проводятся в две-три смены в
восьми отдаленных друг от друга зданиях. Назрела необходимость
строительства новой школы достаточной вместимости.
В последнее десятилетие практически не уделялось внимания
развитию сети детских спортивных площадок. В настоящее время в
городе насчитывается 46 детских спортивных площадок, большинство
из них требует реконструкции и ремонта.
Экологическая обстановка в г. Новороссийске крайне сложная.
Стихийное бедствие августа 2002 года выявило также необходимость
проведения расчистки русел рек и берегоукрепительных работ на
малых реках, находящихся в пределах городской черты. Это р. Цемес
с ее притоками, р. Абрау, р. Бакан, р. Дюрсо, р. Мысхако. Из-за их
переполнения началось наводнение в населенных пунктах после
катастрофических ливневых дождей 8 и 9 августа 2002 года.
Расчистка русел и берегоукрепление на вышеперечисленных реках
требуют значительных средств.
Для захоронения трупов погибших животных необходимо
строительство специальной станции по типу "ямы Беккера".
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости реализации
комплекса мероприятий с привлечением средств федерального и
краевого бюджета для преодоления кризисного состояния в городском
хозяйстве г. Новороссийска, повышения инвестиционной
привлекательности города, улучшения условий проживания и уровня
социального обслуживания населения.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является создание условий для
жизнеобеспечения населения г. Новороссийска.
Для достижения основной цели Программы необходимо решение
следующих задач:
модернизация городского жилищно-коммунального хозяйства,
повышение уровня и качества водо-, газо-, тепло- и
электроснабжения города Новороссийска, прилегающих сел и поселков;
переселение жителей из ветхого и аварийного жилья;
благоустройство улиц города;
улучшение экологической ситуации в городе.
Срок реализации Программы - 2004 - 2006 годы.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Программой предусматривается строительство и реконструкция
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, замена ветхого
и аварийного жилого фонда, благоустройство города, строительство
объектов социальной сферы, проведение мероприятий, направленных на
улучшение экологии.
Мероприятия Программы сгруппированы в следующие разделы:
модернизация жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение,
газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, жилищное
хозяйство, благоустройство);
социальная сфера и экология.
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства будет
осуществляться путем проведения мероприятий Программы по следующим
пяти направлениям.
1. Водоснабжение, водоотведение
В рамках этого направления предусматривается проведение
мероприятий по реконструкции системы водоснабжения города и
прилегающих населенных пунктов (реконструкция и строительство 80
километров водопроводных сетей); расширение и реконструкция
городских очистных сооружений канализации в районе Мефодиевского
узла, Шесхариса и п. Гайдук с увеличением их мощности на 20 тысяч
кубических метров сточных вод в сутки; ремонт и реконструкция
ливневых коллекторов по ул. Московской, ул. Тобольского, ул.
Чайковского г. Новороссийска протяженностью 3,5 километра.
Реализация проектов по водоснабжению и реконструкции очистных
сооружений канализации планируется к осуществлению в рамках
федеральной целевой программы "Юг России" и Федеральной адресной
инвестиционной программы. С 2007 года финансирование реконструкции
очистных сооружений с участием федерального бюджета планируется в
рамках разрабатываемой федеральной целевой программы "Создание
системы базирования Черноморского флота на территории Российской
Федерации в период 2005 - 2020 годов".
2. Газоснабжение
В перечень мероприятий этого направления включены
проектирование и строительство газопроводов среднего и низкого
давления в прилегающих к городу селах и поселках для газоснабжения
новых районов города. Намечается построить 9 километров
газопроводов и разводящих сетей.
3. Тепло- и электроснабжение города
Это направление включает мероприятия по реконструкции и
расширению котельной "Южная" в г. Новороссийске, закрытию в городе
котельных в подвальных помещениях и переключению их на котельные с
незагруженными мощностями, перевод ряда котельных на газовое
топливо, строительство воздушной линии напряжением 10 кВ на
самонесущем изолирующем проводе "Торсада" от подстанции "Гайдук
Тяговая" до распределительной подстанции N 13 в с. Борисовка.
4. Жилищное хозяйство
Предусматривается проведение капитального ремонта 63 жилых
домов, строительство жилого дома для переселения из ветхого жилого
фонда 23 семей, а также строительство 80-квартирного жилого дома
для инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
5. Благоустройство города Новороссийска и сельских населенных
пунктов.
Предусматривается проведение капитального и текущего ремонта
дорог, тротуаров и дворовых территорий, благоустройство 35
остановок пассажирского автотранспорта, ремонт 4,8 тысячи
квадратных метров объектов зеленого хозяйства, строительство новых
кладбищ.
В разделе "Социальная сфера и экология" перечня мероприятий
Программы запланировано строительство школы в ст-це Натухаевская,
капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и
школы-интерната в г. Новороссийске для обеспечения круглосуточного
пребывания воспитанников.
В целях улучшения экологии и предупреждения чрезвычайных
ситуаций предусмотрено проведение мероприятий по расчистке русел
р. Баканка и р. Цемес, а также строительство специальной станции
по типу "ямы Беккера" для захоронения трупов погибших животных.
Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и источники
финансирования приведены в приложении.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации
программных мероприятий оценивается в размере 906 миллионов
рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной
документации, технико-экономических обоснований, расчетов затрат
на проведение мероприятий и приведена в ценах 2004 года.
Объем финансирования мероприятий Программы распределяется
следующим образом:
Таблица 1
----------------------------------T--------------T---------------¬
¦ Источник финансирования ¦Объем финанси-¦В процентах к¦
¦ ¦рования (млн.¦общему объему¦
¦ ¦ рублей) ¦финансирования ¦
L---------------------------------+--------------+----------------
Всего 906 100
в том числе:
федеральный бюджет 141 16
краевой бюджет 363 40
местный бюджет 347 38
внебюджетные источники 55 6
------------------------------------------------------------------
Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование
мероприятий Программы, и перечень предлагаемых к реализации
проектов подлежат уточнению при принятии закона о краевом бюджете
на очередной финансовый год.
Средства бюджета города Новороссийска, направляемые на
финансирование мероприятий Программы, ежегодно уточняются при
утверждении бюджета города.
Привлечение средств федерального бюджета для финансирования
программных мероприятий предполагается осуществлять в рамках
федеральных целевых программ "Юг России" (очистные сооружения),
"Жилище" (подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации
из ветхого и аварийного фонда"), а также Федеральной адресной
инвестиционной программы. Объемы финансирования по каждому проекту
Программы уточняются при рассмотрении проекта федерального бюджета
на очередной финансовый год.
В перечень мероприятий Программы включены 34 инвестиционных
проекта и мероприятия.
Распределение средств по разделам Программы представлено в
таблице 2.
Таблица 2
-------------------------------------T--------------T------------¬
¦ Направления расходования средств ¦Объем финанси-¦В процентах¦
¦ ¦рования (млн.¦к общему¦
¦ ¦ рублей) ¦объему фина-¦
¦ ¦ ¦нсирования ¦
L------------------------------------+--------------+-------------
Всего 906 100
в том числе:
жилищно-коммунальное хозяйство 835 92
социальная сфера и экология 70 8
------------------------------------------------------------------
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы предусматривает привлечение
средств федерального и местного бюджетов, а также внебюджетных
источников для реализации инвестиционных проектов и мероприятий.
Финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета
осуществляется в рамках федеральных целевых программ. Для
получения средств из федерального бюджета органы местного
самоуправления г. Новороссийска ежегодно в установленном порядке
представляют в соответствующие органы государственной власти
Краснодарского края бюджетные заявки с обоснованием потребности в
ассигнованиях из федерального бюджета на реализацию мероприятий
Программы.
Финансирование мероприятий и проектов Программы за счет средств
краевого бюджета осуществляется целевым назначением через органы
государственной власти Краснодарского края или в установленном
законодательством порядке в рамках межбюджетных отношений. Для
получения средств из краевого бюджета органы местного
самоуправления г. Новороссийска ежегодно в установленном порядке
представляют бюджетные заявки в органы исполнительной власти
Краснодарского края, ответственные за исполнение мероприятий
Программы, а также в департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей Краснодарского края.
Выделение средств из краевого бюджета осуществляется при
наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации, а также при условии выделения средств из бюджета г.
Новороссийска в объемах, предусмотренных Программой.
На имущество, приобретенное, построенное, реконструированное на
денежные средства, выделенные на реализацию Программы из краевого
бюджета (за исключением средств, переданных в порядке межбюджетных
отношений), оформляется в установленном законодательством порядке
право государственной собственности Краснодарского края.
Реализация Программы осуществляется в установленном
законодательством порядке с применением системы государственных и
муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции (услуг)
для государственных и муниципальных нужд.
Ответственные исполнители Программы ежегодно уточняют (с учетом
выделенных на очередной финансовый год бюджетных и привлеченных
внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и
других затрат на реализацию программных мероприятий.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить условия
жизни населения города и прилегающих населенных пунктов, повысить
уровень благоустройства и привлекательность города для инвесторов.
В результате модернизации жилищно-коммунального хозяйства
повысится уровень обеспеченности населения водой, природным газом,
улучшится тепло- и электроснабжение города, прилегающих сел и
поселков.
Реконструкция системы водоснабжения (80 километров) позволит
ликвидировать подачу воды по графику в 7-м, 9-м, 13-м, 14-м
микрорайонах города, в жилых районах по ул. Видова, ул. Герцена,
обеспечить круглосуточное водоснабжение 60 тысяч жителей города.
Круглосуточное водоснабжение позволит стимулировать увеличение
объемов строительства промышленных и жилищно-гражданских объектов
в городе.
В результате реконструкции городских очистных сооружений и
ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса их мощность по
очистке сточных вод увеличится на 20 тысяч кубических метров в
сутки, что позволит снизить уровень загрязненности Цемесской бухты
от залповых выбросов при выпадении обильных дождевых осадков.
Реконструкция систем ливнеотведения (3,5 километра) даст
возможность предотвратить подтопление города во время ливневых
дождей и паводков.
Газификация населенных пунктов, прилегающих к г. Новороссийску,
позволит улучшить условия проживания 20 процентов сельского
населения.
Возрастет эффективность работы теплового хозяйства города,
сократятся потери тепла, повысится безопасность работы
муниципальных котельных. Строительство воздушной линии
электропередач позволит обеспечить стабильное напряжение в
электросетях с. Борисовка.
Ремонт жилых домов (крыши, подъезды, фасады, инженерные
коммуникации) и лифтового хозяйства, ввод в эксплуатацию жилого
дома для инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
переселение граждан (23 семьи) из ветхого жилого фонда позволят
улучшить жилищные условия и повысить комфортность проживания
населения.
В результате выполнения мероприятий по благоустройству и
озеленению улиц, реконструкции дорог, благоустройству дворов
улучшится внешний облик города.
Реализация программных мероприятий экологической направленности
позволит предотвратить наводнения, создаст надежную защиту
населения от стихийных бедствий, существенно улучшит санитарно-
эпидемиологическое состояние окружающей среды, снизит риск
распространения эпидемиологических заболеваний животных в случаях
массовой гибели (в животноводстве и при их транспортировке морем).
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют
администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание
Краснодарского края. Конкретные формы и методы управления
реализацией Программы определяются администрацией Краснодарского
края с учетом структуры Программы.
Администрация Краснодарского края вправе передавать часть
функций государственного заказчика Программы соответствующим
органам исполнительной власти Краснодарского края и организациям в
порядке, установленном действующим законодательством.
Государственный заказчик осуществляет:
формирование плана реализации мероприятий Программы на
очередной финансовый год, бюджетных заявок на финансирование
мероприятий Программы из федерального и краевого бюджетов,
подготовку обоснований для отбора проектов, финансируемых в первую
очередь в рамках Программы в очередном финансовом году;
контроль за эффективным и целевым использованием средств
краевого бюджета, выделяемых на реализацию Программы;
подготовку предложений по корректировке хода реализации
отдельных проектов Программы;
мониторинг хода реализации Программы;
подготовку докладов о ходе реализации Программы.
Координацию действий органов исполнительной власти
Краснодарского края по реализации Программы осуществляет
департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей
Краснодарского края.
Текущее управление ходом реализации Программы осуществляют
соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края
согласно приложению.
Администрация г. Новороссийска осуществляет:
контроль за выполнением мероприятий Программы, за эффективным и
целевым использованием средств краевого бюджета, выделяемых на
реализацию Программы в порядке межбюджетных отношений;
финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в
объемах, установленных Программой;
привлечение средств из внебюджетных источников на выполнение
мероприятий Программы;
подготовку проектно-сметной и другой документации, организацию
и проведение торгов, заключение контрактов на выполнение
мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местного
бюджета или за счет средств краевого бюджета, переданных в
установленном законодательством порядке в рамках межбюджетных
отношений;
подготовку предложений в план реализации мероприятий Программы
на очередной финансовый год;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий
Программы из федерального и краевого бюджетов, подготовку
обоснований для отбора проектов, финансируемых в очередном
финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих
федеральных и краевых органах исполнительной власти;
подготовку предложений по корректировке Программы на
соответствующий год (источники и объемы финансирования, перечень
мероприятий в соответствии с утвержденными федеральным, краевым,
местным бюджетами, уточнение объемов финансирования из других
источников);
мониторинг хода реализации Программы и ее информационно-
аналитическое обеспечение;
подготовку в установленные сроки сводных квартальных и годовых
отчетов, докладов о ходе реализации Программы и представление их в
администрацию Краснодарского края (департамент экономического
развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края и
департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края).
Приложение
к краевой целевой программе
социального развития города-героя
Новороссийска на 2004 - 2006 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-ГЕРОЯ НОВОРОССИЙСКА
НА 2004 - 2006 ГОДЫ
(млн. рублей)
------T-----T------T--------------------------T----------T-------¬
¦ N ¦Срок ¦Объем ¦ В том числе ¦Ответст- ¦Ввод ¦
¦ п/п ¦реа- ¦финан-+------T------T------T-----+венные за¦мощнос-¦
¦ ¦лиза-¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦мест- ¦дру- ¦исполнение¦тей ¦
¦ ¦ции ¦вания ¦раль- ¦вой ¦ный ¦гие ¦мероприя- ¦ ¦
¦ ¦(год)¦ ¦ный ¦бюджет¦бюджет¦исто-¦тий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ <*> ¦ <*> ¦чники¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦ ¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прог-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамме¦906,08¦140,90¦363,00¦346,90¦55,28¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦295,72¦ 12,50¦187,34¦ 87,60¦ 8,28¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2005 ¦286,85¦ 63,00¦ 80,85¦123,00¦20,00¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2006 ¦323,51¦ 65,40¦ 94,81¦136,30¦27,00¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1. ¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦Всего¦835,62¦130,90¦311,64¦338,10¦54,98¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦279,26¦ 12,50¦176,98¦ 81,80¦ 7,98¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2005 ¦275,85¦ 63,00¦ 70,85¦122,00¦20,00¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2006 ¦280,51¦ 55,40¦ 63,81¦134,30¦27,00¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------+-------+
¦1.1. ¦Водоснабжение и водоотведение ¦департа- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+мент водо-¦ ¦
¦ ¦Всего¦432,78¦ 90,00¦173,68¦164,40¦ 4,70¦хозяйст- ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+венного ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦140,08¦ 10,00¦ 93,18¦ 32,20¦ 4,70¦комплекса,¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+экологии и¦ ¦
¦ ¦2005 ¦131,60¦ 30,00¦ 40,00¦ 61,60¦ ¦чрезвычай-¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ных ситуа-¦ ¦
¦ ¦2006 ¦161,10¦ 50,00¦ 40,50¦ 70,60¦ ¦ций Крас-¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+нодарского¦ ¦
¦ ¦по объектам: ¦края, де-¦ ¦
+-----+---------------------------------------+партамент ¦ ¦
¦1.1.1¦Обеспечение водоснабжения зон N 3, N 7,¦строитель-¦ ¦
¦ ¦N 25, N 29, N 30 г. Новороссийска ¦ства Крас-¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+нодарского+-------+
¦ ¦Всего¦154,00¦ 40,00¦ 65,00¦ 44,30¦ 4,70¦края, ко-¦ 40,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦митет жи-¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+лищно-ком-+-------+
¦ ¦2004 ¦ 74,00¦ ¦ 65,00¦ 4,30¦ 4,70¦мунального¦ 20,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+Краснодар-+-------+
¦ ¦2005 ¦ 40,00¦ 20,00¦ ¦ 20,00¦ ¦ского края¦ 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместно ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+с админис-+-------+
¦ ¦2006 ¦ 40,00¦ 20,00¦ ¦ 20,00¦ ¦трацией г.¦ 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новорос- ¦ км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сийска ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.1.2¦Расширение и реконструкция городских¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных сооружений канализации ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦198,00¦ 50,00¦ 80,00¦ 68,00¦ ¦ ¦ 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сутки¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 50,00¦ 10,00¦ 20,00¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 60,00¦ 10,00¦ 30,00¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 88,00¦ 30,00¦ 30,00¦ 28,00¦ ¦ ¦ 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сутки¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.1.3¦Капитальный ремонт и реконструкция лив-¦ ¦ ¦
¦ ¦невых коллекторов в г. Новороссийске ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 11,40¦ ¦ 11,40¦ ¦ ¦ ¦ 3,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 4,40¦ ¦ 4,40¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 3,00¦ ¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 4,00¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.1.4¦Водоснабжение ст-цы Раевская (обоснова-¦ ¦ ¦
¦ ¦ние для определения объемов работ и¦ ¦ ¦
¦ ¦сметной стоимости по водоисточникам,¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводным сетям и сооружениям) ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 33,38¦ ¦ 14,68¦ 18,70¦ ¦ ¦ 14,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 11,68¦ ¦ 8,18¦ 3,50¦ ¦ ¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 10,60¦ ¦ 3,00¦ 7,60¦ ¦ ¦ 4,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 11,10¦ ¦ 3,50¦ 7,60¦ ¦ ¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.1.5¦Проектирование и строительство систем¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованного водоснабжения в с.¦ ¦ ¦
¦ ¦Борисовка и с. Цемдолина ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 24,00¦ ¦ 8,00¦ 16,00¦ ¦ ¦ 20,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 12,00¦ ¦ 4,00¦ 8,00¦ ¦ ¦ 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 12,00¦ ¦ 4,00¦ 8,00¦ ¦ ¦ 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.1.6¦Проектирование и строительство системы¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованного водоснабжения в п.¦ ¦ ¦
¦ ¦Мысхако ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 12,00¦ ¦ 6,00¦ 6,00¦ ¦ ¦ 6,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 6,00¦ ¦ 3,00¦ 3,00¦ ¦ ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 6,00¦ ¦ 3,00¦ 3,00¦ ¦ ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1.2. ¦Газоснабжение ¦департа- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+мент по¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 21,14¦ ¦ 12,60¦ 6,14¦ 2,40¦вопросам ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+топливно- +-------+
¦ ¦2004 ¦ 8,34¦ ¦ 3,80¦ 2,14¦ 2,40¦энергети- ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ческого +-------+
¦ ¦2005 ¦ 8,30¦ ¦ 6,30¦ 2,00¦ ¦комплекса ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+Краснодар-+-------+
¦ ¦2006 ¦ 4,50¦ ¦ 2,50¦ 2,00¦ ¦ского края¦ ¦
¦ +-----+------+------+------+------+-----+совместно +-------+
¦ ¦по объектам: ¦с админис-¦ ¦
¦ +---------------------------------------+трацией г.+-------+
¦1.2.1¦Проектирование и строительство газопро-¦Новорос- ¦ ¦
¦ ¦вода среднего давления от ул. Куникова¦сийска ¦ ¦
¦ ¦в г. Новороссийске до газораспределите-¦ ¦ ¦
¦ ¦льной подстанции Центральная в с. Мыс-¦ ¦ ¦
¦ ¦хако ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 8,40¦ ¦ 6,50¦ 1,90¦ ¦ ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 4,20¦ ¦ 4,00¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 4,00¦ ¦ 2,50¦ 1,50¦ ¦ ¦ 3,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.2.2¦Строительство газопровода среднего и¦ ¦ ¦
¦ ¦низкого давления в ст-це Раевская (2-я¦ ¦ ¦
¦ ¦очередь) ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 3,50¦ ¦ ¦ 2,00¦ 1,50¦ ¦ 3,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 2,50¦ ¦ ¦ 1,00¦ 1,50¦ ¦ 2,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.2.3¦Строительство подводящего газопровода и¦ ¦ ¦
¦ ¦уличных сетей в х. Победа ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 2,74¦ ¦ 1,70¦ 0,24¦ 0,80¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 2,74¦ ¦ 1,70¦ 0,24¦ 0,80¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.2.4¦Газоснабжение х. Семигорский, х. Ленин-¦ ¦ ¦
¦ ¦ский Путь, ст-цы Натухаевская, подсоб-¦ ¦ ¦
¦ ¦ного хозяйства "Семигорье" (2-я оче-¦ ¦ ¦
¦ ¦редь) ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 6,20¦ ¦ 4,40¦ 1,70¦ 0,10¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 2,90¦ ¦ 2,10¦ 0,70¦ 0,10¦ ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 2,80¦ ¦ 2,30¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.2.5¦Проектирование строительства газопрово-¦ ¦ ¦
¦ ¦дов низкого давления в с. Широкая Балка¦ ¦ ¦
¦ ¦и с. Федотовка ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 0,30¦ ¦ ¦ 0,30¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 0,30¦ ¦ ¦ 0,30¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1.3. ¦Тепло- и электроснабжение ¦департа- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+мент по+-------+
¦ ¦Всего¦ 82,30¦ ¦ 22,10¦ 12,90¦47,30¦вопросам ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+топливно- +-------+
¦ ¦2004 ¦ 3,90¦ ¦ ¦ 3,60¦ 0,30¦энергети- ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ческого +-------+
¦ ¦2005 ¦ 38,95¦ ¦ 13,55¦ 5,40¦20,00¦комплекса ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+Краснодар-+-------+
¦ ¦2006 ¦ 39,45¦ ¦ 8,55¦ 3,90¦27,00¦ского края¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+совместно +-------+
¦ ¦по объектам: ¦с админис-¦ ¦
+-----+---------------------------------------+трацией г.+-------+
¦1.3.1¦Расширение и реконструкция котельной¦Новорос- ¦ ¦
¦ ¦"Южная" в г. Новороссийске ¦сийска ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 47,00¦ ¦ ¦ ¦47,00¦ ¦174 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦час, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 20,00¦ ¦ ¦ ¦20,00¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 27,00¦ ¦ ¦ ¦27,00¦ ¦174 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦час, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.3.2¦Закрытие котельных в подвальных помеще-¦ ¦ ¦
¦ ¦ниях и переключение их на котельные с¦ ¦ ¦
¦ ¦незагруженными мощностями в г. Новорос-¦ ¦ ¦
¦ ¦сийске ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 16,10¦ ¦ 11,70¦ 4,10¦ 0,30¦ ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетей ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 0,90¦ ¦ ¦ 0,60¦ 0,30¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 8,55¦ ¦ 6,05¦ 2,50¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетей ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 6,65¦ ¦ 5,65¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сетей ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.3.3¦Перевод на газовое топливо котельной в¦ ¦ ¦
¦ ¦п.г.т. Абрау-Дюрсо (проектирование и¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство) ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 4,00¦ ¦ 2,00¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 4,00¦ ¦ 2,00¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.3.4¦Реконструкция котельной по ул. Гагари-¦ ¦ ¦
¦ ¦на, 7 в п.г.т. Гайдук ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.3.5¦Перевод на газовое топливо котельной¦ ¦ ¦
¦ ¦средней школы N 23 в п.г.т Гайдук ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 1,80¦ ¦ 0,90¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 1,80¦ ¦ 0,90¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.3.6¦Строительство воздушной линии напряже-¦ ¦ ¦
¦ ¦нием 10 кВ на самонесущем изолирующем¦ ¦ ¦
¦ ¦проводе "Торсада" от подстанции "Гайдук¦ ¦ ¦
¦ ¦Тяговая" до распределительной подстан-¦ ¦ ¦
¦ ¦ции N 13 в с. Борисовка ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 12,40¦ ¦ 7,50¦ 4,90¦ ¦ ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 10,40¦ ¦ 7,50¦ 2,90¦ ¦ ¦ 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1.4. ¦Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦151,64¦ 40,90¦ 33,26¦ 76,90¦ 0,58¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 51,28¦ 2,50¦ 30,00¦ 18,20¦ 0,58¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 61,50¦ 33,00¦ 1,00¦ 27,50¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 38,86¦ 5,40¦ 2,26¦ 31,20¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦ ¦по объектам: ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------+-------+
¦1.4.1¦Строительство многоквартирного жилого¦департа- ¦ ¦
¦ ¦дома для инвалидов и ветеранов Великой¦мент стро-¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны на пересечении ул.¦ительства ¦ ¦
¦ ¦Южной и проспекта Дзержинского в г. Но-¦Краснодар-¦ ¦
¦ ¦вороссийске ¦ского края¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+совместно +-------+
¦ ¦Всего¦ 60,58¦ 30,00¦ 30,00¦ ¦ 0,58¦с админис-¦ 1,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трацией г.¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новорос- ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+сийска +-------+
¦ ¦2004 ¦ 30,58¦ ¦ 30,00¦ ¦ 0,58¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 30,00¦ 30,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1.4.2¦Капитальный ремонт муниципального жили-¦комитет ¦ ¦
¦ ¦щного фонда г. Новороссийска ¦жилищно- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+коммуналь-+-------+
¦ ¦Всего¦ 62,70¦ ¦ ¦ 62,70¦ ¦ного хо-¦ 60 до-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зяйства ¦мов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+Краснодар-+-------+
¦ ¦2004 ¦ 16,90¦ ¦ ¦ 16,90¦ ¦ского края¦ 20 до-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместно ¦мов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+с админис-+-------+
¦ ¦2005 ¦ 22,80¦ ¦ ¦ 22,80¦ ¦трацией ¦ 20 до-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ново-¦мов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+российска +-------+
¦ ¦2006 ¦ 23,00¦ ¦ ¦ 23,00¦ ¦ ¦ 20 до-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.4.3¦Капитальный ремонт объектов лифтового¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства в муниципальном жилом фонде¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Новороссийска ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 4,10¦ ¦ ¦ 4,10¦ ¦ ¦124 ли-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фта ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 1,10¦ ¦ ¦ 1,10¦ ¦ ¦114 ли-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фтов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 5 ли-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фтов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 5 ли-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фтов ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.4.4¦Капитальный ремонт жилого фонда в¦ ¦ ¦
¦ ¦п.г.т. Абрау-Дюрсо ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 0,60¦ ¦ ¦ 0,60¦ ¦ ¦ 3 до-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 1 дом¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 1 дом¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 0,20¦ ¦ ¦ 1 дом¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.4.5¦Строительство жилого дома в г. Ново-¦ ¦ ¦
¦ ¦российске для переселения граждан из¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого жилого фонда ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 23,66¦ 10,90¦ 3,26¦ 9,50¦ ¦ ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 2,50¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 7,00¦ 3,00¦ 1,00¦ 3,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 14,16¦ 5,40¦ 2,26¦ 6,50¦ ¦ ¦ 1,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1.5. ¦Благоустройство г. Новороссийска и се-¦ ¦ ¦
¦ ¦льских населенных пунктов ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦147,76¦ ¦ 70,00¦ 77,76¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 75,66¦ ¦ 50,00¦ 25,66¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 35,50¦ ¦ 10,00¦ 25,50¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 36,60¦ ¦ 10,00¦ 26,60¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------+-------+
¦1.5.1¦Капитальный ремонт городских дорог и¦Краснодар-¦ ¦
¦ ¦тротуаров ¦ское крае-¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+вое госу-+-------+
¦ ¦Всего¦ 70,00¦ ¦ 70,00¦ ¦ ¦дарствен- ¦135,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное учреж-¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дение "До-¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+рожный ко-+-------+
¦ ¦2004 ¦ 50,00¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦митет" ¦ 60,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50,00¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 10,00¦ ¦ 10,00¦ ¦ ¦ ¦ 37,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 10,00¦ ¦ 10,00¦ ¦ ¦ ¦ 37,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦1.5.2¦Благоустройство остановок общественного¦админист- ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦рация г.¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+Новорос- +-------+
¦ ¦Всего¦ 1,42¦ ¦ ¦ 1,42¦ ¦сийска ¦ 35 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остано-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вок ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 0,32¦ ¦ ¦ 0,32¦ ¦ ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остано-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вок ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ ¦ ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остано-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вок ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 0,60¦ ¦ ¦ 0,60¦ ¦ ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остано-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вок ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.5.3¦Ремонт объектов зеленого хозяйства ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 4,50¦ ¦ ¦ 4,50¦ ¦ ¦ 4,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 1,50¦ ¦ ¦ 2,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 2,00¦ ¦ ¦ 1,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.5.4¦Строительство кладбищ ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 1,90¦ ¦ ¦ 1,90¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 1,90¦ ¦ ¦ 1,90¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦1.5.5¦Текущий ремонт дорог, тротуаров и дво-¦ ¦ ¦
¦ ¦ровых территорий ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 69,94¦ ¦ ¦ 69,94¦ ¦ ¦354,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 21,94¦ ¦ ¦ 21,94¦ ¦ ¦114,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 24,00¦ ¦ ¦ 24,00¦ ¦ ¦120,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 24,00¦ ¦ ¦ 24,00¦ ¦ ¦120,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦2. ¦ Социальная сфера и экология ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ +-------+
¦ ¦Всего¦ 70,46¦ 10,00¦ 51,36¦ 8,80¦ 0,30¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2004 ¦ 16,46¦ ¦ 10,36¦ 5,80¦ 0,30¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2005 ¦ 11,00¦ ¦ 10,00¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ +-------+
¦ ¦2006 ¦ 43,00¦ 10,00¦ 31,00¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------+ ¦
¦2.1. ¦Социальная сфера ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 59,86¦ 10,00¦ 40,76¦ 8,80¦ 0,30¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 6,86¦ ¦ 0,76¦ 5,80¦ 0,30¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2005 ¦ 11,00¦ ¦ 10,00¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2006 ¦ 42,00¦ 10,00¦ 30,00¦ 2,00¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+ ¦
¦ ¦по объектам: ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------+ ¦
¦2.1.1¦Строительство школы в ст-це Натухаевс-¦департа- ¦ ¦
¦ ¦кая ¦мент обра-¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+зования и¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 53,30¦ 10,00¦ 40,00¦ 3,00¦ 0,30¦науки Кра-¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+снодарско-¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 0,30¦ ¦ ¦ ¦ 0,30¦го края,¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+департа- ¦ ¦
¦ ¦2005 ¦ 11,00¦ ¦ 10,00¦ 1,00¦ ¦мент стро-¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ительства ¦ ¦
¦ ¦2006 ¦ 42,00¦ 10,00¦ 30,00¦ 2,00¦ ¦Краснодар-¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ского края¦ ¦
¦2.1.2¦Капитальный ремонт школы-интерната в г.¦совместно ¦ ¦
¦ ¦Новороссийске ¦с админис-¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+трацией г.¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 0,76¦ ¦ 0,76¦ ¦ ¦Новорос- ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+сийска ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 0,76¦ ¦ 0,76¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦2.1.3¦Капитальный ремонт футбольного поля с¦админист- ¦ ¦
¦ ¦искусственным покрытием в г. Новорос-¦рация г.¦ ¦
¦ ¦сийск ¦Новорос- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+сийска ¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 5,80¦ ¦ ¦ 5,80¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 5,80¦ ¦ ¦ 5,80¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+-------+
¦2.2. ¦Экология ¦департа- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+мент водо-¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 10,60¦ ¦ 10,60¦ ¦ ¦хозяйст- ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+венного ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 9,60¦ ¦ 9,60¦ ¦ ¦комплекса,¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+экологии и¦ ¦
¦ ¦2006 ¦ 1,00¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦чрезвычай-¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ных ситуа-¦ ¦
¦ ¦по объектам: ¦ций Крас-¦ ¦
+-----+---------------------------------------+нодарского¦ ¦
¦2.2.1¦Оценка перспектив расширения водоснаб-¦края сов-¦ ¦
¦ ¦жения за счет использования местных¦местно с¦ ¦
¦ ¦трещинных и пластово-поровых вод ¦админист- ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+рацией г.¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 1,60¦ ¦ 1,60¦ ¦ ¦Новорос- ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+сийска ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 1,60¦ ¦ 1,60¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦2.2.2¦Очистка русла р. Цемес ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 4,00¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 4,00¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦2.2.3¦Очистка русла р. Баканка в п.г.т. Вер-¦ ¦ ¦
¦ ¦хнебаканский ¦ ¦ ¦
+-----+-----T------T------T------T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 4,00¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2004 ¦ 4,00¦ ¦ 4,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦2.2.4¦Строительство "Ямы Беккера" ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------T------T------T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦Всего¦ 1,00¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+------+------+------+------+-----+ ¦ ¦
¦ ¦2006 ¦ 1,00¦ ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----+------+------+------+------+-----+----------+--------
-------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному
уточнению при разработке проектов федерального, краевого и
муниципальных бюджетов, исходя из реальных возможностей.
<**> Средства дорожного фонда.".
2. В связи с невыполнением администрацией г. Новороссийска
обязательств по софинансированию краевой целевой программы
развития города-героя Новороссийска на 2004 - 2006 годы из
местного бюджета в 2004 году администрации Краснодарского края
осуществлять финансирование указанной программы из краевого
бюджета в 2005 - 2006 годах только после выделения средств из
местного бюджета г. Новороссийска в объемах, предусмотренных
программой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания Краснодарского края
В.А.БЕКЕТОВ
|