ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОДАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2001 г. N 755-р
О РАЗРАБОТКЕ ГОРОДСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КРАСНОДАРА ДО 2005 ГОДА
Во исполнение распоряжения главы администрации Краснодарского
края от 10 сентября 2001 года N 1058-р "О разработке региональной
программы социально - экономического развития Краснодарского края
до 2005 года":
1. Структурным подразделениям администрации города Краснодара:
департаменту городского хозяйства (Суслов), департаменту по делам
строительства, архитектуры и городских земель (Вертлиб),
департаменту социальной защиты населения (Чикарина), управлению по
взаимодействию с финансовыми структурами рынка и ценным бумагам
(Михеев), управлению промышленности, транспорта и
предпринимательства в сфере производства (Лыбанев), управлению
сельского хозяйства (Майченко), управлению культуры (Приходько),
управлению здравоохранения (Щепотин), управлению общего и
профессионального образования (Китов), комитету по физической
культуре и спорту (Козловцев) до 5 октября 2001 года представить в
управление социально - экономического планирования администрации
города Краснодара (Перов) инвестиционные проекты для формирования
городской инвестиционной программы социально - экономического
развития Краснодара до 2005 года и включения их в региональную
программу социально - экономического развития Краснодарского края
до 2005 года в соответствии с требованиями, изложенными в
приложениях 1, 2 (формы 3-ком и 3-соц).
Помимо новых инвестиционных проектов по формам 3-ком и 3-соц
необходимо представить информацию по объектам и мероприятиям,
финансируемым из федерального бюджета в рамках действующих
федеральных целевых программ, включая программу "Юг России",
федеральную адресную инвестиционную программу, а также проектам и
мероприятиям, финансируемым за счет министерств и ведомств, как
непрограммные объекты.
2. Управлению социально - экономического планирования
администрации города Краснодара (Перов) совместно с управлением по
взаимодействию с финансовыми структурами рынка и ценным бумагам
(Михеев) администрации города Краснодара провести экспертную
оценку инвестиционных проектов, представленных структурными
подразделениями администрации города Краснодара, для последующего
их рассмотрения на Совете по инвестициям при администрации города
Краснодара.
3. Первому заместителю главы администрации города Краснодара,
председателю Совета по инвестициям при администрации города
Краснодара И.И. Левченко 9 октября 2001 года провести заседание
Совета по инвестициям при администрации города Краснодара, на
котором рассмотреть инвестиционные проекты на предмет включения их
в городскую инвестиционную программу социально - экономического
развития Краснодара до 2005 года.
4. Структурным подразделениям администрации города Краснодара,
указанным в пункте 1 данного распоряжения, до 10 октября 2001 года
согласовать в соответствующих департаментах, управлениях и
комитетах администрации Краснодарского края инвестиционные
проекты, одобренные Советом по инвестициям при администрации
города Краснодара для внесения их в региональную программу
социально - экономического развития Краснодарского края до 2005
года.
5. Управлению социально - экономического планирования
администрации города Краснодара (Перов) до 15 октября 2001 года
оформить согласованные инвестиционные проекты в городскую
инвестиционную программу социально - экономического развития
Краснодара до 2005 года и представить ее в департамент экономики и
прогнозирования доходов администрации Краснодарского края.
6. Заместителю начальника управления социально -
экономического планирования администрации города Краснодара В.В.
Трофимову установить контроль за прохождением инвестиционными
проектами, подготовленными администрацией города Краснодара,
согласовательных процедур по включению их в региональную программу
социально - экономического развития Краснодарского края до 2005
года и регулярно информировать о результатах первого заместителя
главы администрации города Краснодара И.И. Левченко.
7. После утверждения региональной программы социально -
экономического развития Краснодарского края до 2005 года
управлению социально - экономического планирования администрации
города Краснодара (Перов) доработать окончательный вариант
городской инвестиционной программы социально - экономического
развития Краснодара до 2005 года и в составе пятилетнего плана
социально - экономического развития города Краснодара внести на
утверждение городской Думы Краснодара.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации города Краснодара И.И.
Левченко.
Глава администрации
города Краснодара
Н.В.ПРИЗ
Приложение N 1
к распоряжению главы
администрации города Краснодара
от 28 сентября 2001 г. N 755-р
Форма 3-ком
ИНФОРМАЦИЯ
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ
Таблица 3.1
Краткая информация о проекте
и о предприятии - заявителе
------------------------------------------------------------------
|1. Название проекта: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Информация о предприятии - заявителе: |
+----------------------------------------------------------------+
| Полное название предприятия - заявителя проекта |
+----------------------------------------------------------------+
| Почтовый адрес |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О.руководителя |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел., факс, E-mail |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. куратора проекта |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел. и факс куратора |
+----------------------------------------------------------------+
| Организационно - правовая форма |
+----------------------------------------------------------------+
| Форма собственности |
+----------------------------------------------------------------+
| Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства |
+----------------------------------------------------------------+
| Краткая характеристика предприятия - заявителя: общие данные|
|о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ, ус-|
|луг), объем производства и реализации продукции (работ, услуг),|
|финансовое состояние, перспективы развития предприятия. (2 - 3|
|страницы текста) |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): |
| Цель проекта, содержание проекта, описание продукции (услуг|
|по проекту, характер строительства, условия приобретения|
|(лизинг) оборудования (по импортному оборудованию указываются|
|возможные поставщики или имеющиеся контракты), организационные,|
|кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту. (2 -|
|3 страницы текста) |
+----------------------------------------------------------------+
|4. Анализ рынка: |
| Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно -|
|техническим, технологическим и стоимостным характеристикам.|
|Обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах,|
|цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости|
|рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке,|
|возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг)|
|по проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы|
|о намерениях, договора и т.п.) на поставку продукции (услуг) по|
|проекту. (2 - 3 страницы текста) |
+----------------------------------------------------------------+
|5. Эффективность проекта: |
| Индекс прибыльности проекта; |
| Эффективность финансового состояния (ликвидность и|
|платежеспособность предприятия); |
| Вероятность потери вложенных средств; |
| Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение); |
| Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех|
|источников), социально - политического, природного и|
|криминального рисков. |
| Срок окупаемости: ___ лет. |
| В соответствии с постановлением Правительства Российской|
|Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года, срок окупаемости|
|представляет период времени с начала реализации проекта до|
|момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли|
|с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат|
|приобретет положительное значение. |
+----------------------------------------------------------------+
|6. Дополнительные социальные эффекты от реализации проекта: |
| Количество сохраненных рабочих мест ___, количество вновь|
|созданных рабочих мест ___. |
| Количество дополнительно создаваемых рабочих мест при|
|подготовке и реализации мероприятия: |
| - на стадии строительно - монтажных работ и подготовки|
|объектов к сдаче в эксплуатацию (в соответствии с проектно -|
|сметной документацией): |
| количество человек ___, среднемесячная зарплата (руб./мес.)|
|___, привлекается на срок (мес.) ____; |
| - на стадии реализации мероприятия на предприятиях -|
|смежниках |
| количество человек __, среднемесячная зарплата (руб./мес.)|
|___, привлекается на срок (мес.) _____ |
+----------------------------------------------------------------+
|7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: |
| Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион|
|импортной продукции за счет обеспечения продукцией,|
|предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). |
| Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности|
|по экспорту продукции, предусмотренной к производству в|
|рассматриваемом проекте). |
| Дополнительная загрузка предприятий - смежников за счет|
|размещения заказов на комплектацию и услуги. |
| Устраненные потери в экономике региона (создание условий для|
|развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей|
|промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития|
|энергетики, создание условий для более глубокой переработки|
|сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных|
|или полностью свернутых производств и т.п.). |
| Возможные социальные последствия реализации проекта в сфере:|
|экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования,|
|жилья, жизненного уровня населения и т.д. |
| (Всего 2 - 3 страницы текста) |
L-----------------------------------------------------------------
Таблица 3.2
Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей
--T-----------------------------------T------T--------------------
|N| Статьи затрат | Всего| В том числе |
| | | | по годам |
| | | +----T----T----T----+
| | | |2002|2003|2004|2005|
| | | |год |год |год |год |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
|1|Капитальные вложения по проекту,| | | | | |
| |всего: | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
| | в том числе: | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
| | строительно - монтажные работы | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
| | оборудование, включая таможен-| | | | | |
| |ные пошлины и шефмонтаж | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
| | прочие затраты | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
|2|НИОКР | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
|3|Капитальные вложения в объекты| | | | | |
| |сбыта | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
|4|Приобретение оборотных средств | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
|5|Другие инвестиции в период освоения| | | | | |
| |производственных мощностей и| | | | | |
| |эксплуатации | | | | | |
+-+-----------------------------------+------+----+----+----+----+
|6|Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | | |
L-+-----------------------------------+------+----+----+----+-----
Таблица 3.3
Инвестиционный план по проекту
(расшифровка затрат по мероприятиям)
----T------------------------------T---------T--------------------
| N | Наименование мероприятия |Стоимость| Сроки проведения |
| | | (млн. +---------T---------+
| | | рублей) | Дата | Дата |
| | | | начала |окончания|
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
| 1 | | | | |
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
| 2 | | | | |
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
| 3 | | | | |
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
|...| | | | |
L---+------------------------------+---------+---------+----------
Таблица 3.4
Источники финансирования
заявленного проекта, млн. рублей
----T---------------------------------T------T--------------------
| N | Наименование | Всего| В том числе |
| | | | по годам |
| | | +----T----T----T----+
| | | |2002|2003|2004|2005|
| | | |год |год |год |год |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 1.|Собственные средства | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 2.|Возвратные, платные бюджетные| | | | | |
| |средства, всего (стр. 2.1 + 2.2 +| | | | | |
| |+ 2.3) | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.1| Кредит из средств Российского| | | | | |
| | Банка Развития | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.2| Кредит из средств бюджета| | | | | |
| | региона | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.3| Кредит из средств бюджета| | | | | |
| | муниципалитета | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 3.|Возвратные, платные средства| | | | | |
| |российских коммерческих банков| | | | | |
| |(финансовых компаний, фондов),| | | | | |
| |всего: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|3.1| Кредит 1: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая|
|процентная ставка - ____; срок кредита - _____________ |
+---T---------------------------------T------T----T----T----T----+
| |Планируемое обеспечение кредита 1| | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | гарантия Правительства Россий-| | | | | |
| |ской Федерации | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | гарантия администрации региона| | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | другое обеспечение (указать) | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| Примечание: При необходимости получения дополнительных|
|кредитов пункт повторяется |
+---T---------------------------------T------T----T----T----T----+
| 4.|Возвратные, платные средства| | | | | |
| |иностранных банков (финансовых| | | | | |
| |компаний, фондов, межгосударст-| | | | | |
| |венных кредитных линий), всего: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|4.1| Кредит 1: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|условия предоставления кредита: сумма кредита - ___; годовая|
|процентная ставка - ____; срок кредита - _____________ |
+---T---------------------------------T------T----T----T----T----+
| |Планируемое обеспечение кредита 1| | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | гарантия Правительства Россий-| | | | | |
| |ской Федерации | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | гарантия администрации региона| | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | другое обеспечение (указать) | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| Примечание: При необходимости получения дополнительных|
|кредитов пункт повторяется |
+---T---------------------------------T------T----T----T----T----+
| 5.|Финансовых средств на проект,| | | | | |
| |всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) | | | | | |
L---+---------------------------------+------+----+----+----+-----
Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных
фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в
разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства
учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на
себестоимость продукции по проекту.
Таблица 3.5
График возврата заемных средств, млн. рублей
----T---------------------------------T------T--------------------
| N | Наименование | Всего| В том числе |
| | | | по годам |
| | | +----T----T----T----+
| | | |2002|2003|2004|2005|
| | | |год |год |год |год |
| | | | | | |<*> |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 1.|Выплата процентов по заемным| | | | | |
| |средствам, всего: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Кредит из средств Российского| | | | | |
| |Банка Развития | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Кредит из средств бюджета| | | | | |
| |региона | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Кредит из средств бюджета| | | | | |
| |муниципалитета | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Возвратные, платные средства| | | | | |
| |российских коммерческих банков| | | | | |
| |(финансовых компаний, фондов),| | | | | |
| |всего | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Возвратные, платные средства| | | | | |
| |иностранных банков (финансовых| | | | | |
| |компаний, фондов, межгосударст-| | | | | |
| |венных кредитных линий), всего | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 2.|Возврат заемных средств| | | | | |
| |(погашение основного долга),| | | | | |
| |всего: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Кредит из средств Российского| | | | | |
| |Банка Развития | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Кредит из средств бюджета| | | | | |
| |региона | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Кредит из средств бюджета| | | | | |
| |муниципалитета | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Возвратные, платные средства| | | | | |
| |российских коммерческих банков| | | | | |
| |(финансовых компаний, фондов),| | | | | |
| |всего | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | Возвратные, платные средства| | | | | |
| |иностранных банков (финансовых| | | | | |
| |компаний, фондов, межгосударст-| | | | | |
| |венных кредитных линий), всего | | | | | |
L---+---------------------------------+------+----+----+----+-----
--------------------------------
<*> Заполняется до окончания срока погашения кредита.
Таблица 3.6
План производства и реализации продукции (услуг)
по проекту в натуральном выражении
----T-------------------------T-------T------T--------------------
| N | Наименование |Единица| Всего| в том числе |
| | продукции (услуг) | измер.| | по годам |
| | | | +----T----T----T----+
| | | | |2002|2003|2004|2005|
| | | | |год |год |год |год |
+---+-------------------------+-------+------+----+----+----+----+
| 1.|Изделие (услуга) 1 | | | | | | |
+---+-------------------------+-------+------+----+----+----+----+
| | В том числе экспорт | | | | | | |
+---+-------------------------+-------+------+----+----+----+----+
| 2.|Изделие (услуга) 2 | | | | | | |
| | В том числе экспорт | | | | | | |
+---+-------------------------+-------+------+----+----+----+----+
|...| | | | | | | |
L---+-------------------------+-------+------+----+----+----+-----
Таблица 3.7
Цены продукции (услуг) по проекту
----T--------------------T-----T----T-----------------------------
| N | Наименование |Еди- |Цена| В том числе: |
| | продукции (услуг) |ница | +-----T---T------T-----------+
| | |изме-| |Акци-|НДС|Налог |Экспортные |
| | |рения| |зы | |с про-|пошлины |
| | | | | | |даж |(таможенные|
| | | | | | | |пошлины) |
+---+--------------------+-----+----+-----+---+------+-----------+
| 1.|Изделие (услуга) 1 | | | | | | |
+---+--------------------+-----+----+-----+---+------+-----------+
| | В том числе экспорт| | | | | | |
+---+--------------------+-----+----+-----+---+------+-----------+
| 2.|Изделие (услуга) 2 | | | | | | |
+---+--------------------+-----+----+-----+---+------+-----------+
| | В том числе экспорт| | | | | | |
+---+--------------------+-----+----+-----+---+------+-----------+
|...| | | | | | | |
L---+--------------------+-----+----+-----+---+------+------------
Таблица 3.8
Финансовые результаты производственной
и сбытовой деятельности по проекту, млн. рублей
-------T---------------------------T------------------------------
| | Наименование показателей | По годам реализации |
| | +----T----T----T----T----T----+
| | |2002|2003|2004|2005|2006|2007|
| | |год |год |год |год |год |год |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 1.|Общая выручка от реализации| | | | | | |
| |продукции, включая НДС, ак-| | | | | | |
| |цизы, аналогичные обяза-| | | | | | |
| |тельные платежи от реализа-| | | | | | |
| |ции выпускаемой продукции,| | | | | | |
| |экспортные пошлины (тамо-| | | | | | |
| |женные пошлины) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 2.|НДС, акцизы и аналогичные| | | | | | |
| |обязательные платежи от ре-| | | | | | |
| |ализации выпускаемой про-| | | | | | |
| |дукции, всего | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 2.1.| НДС (____ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 2.2.| Акцизы (_____ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 2.3.| Налог с продаж (_____ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 3.|Экспортные пошлины (тамо-| | | | | | |
| |женные пошлины) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 4.|Выручка от реализации про-| | | | | | |
| |дукции за минусом НДС, ак-| | | | | | |
| |цизов и аналогичных обяза-| | | | | | |
| |тельных платежей (стр. 1 -| | | | | | |
| |2 - 3) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.|Общие затраты на производс-| | | | | | |
| |тво и сбыт продукции (ус-| | | | | | |
| |луг), всего (стр. 5.1 + 5.3| | | | | | |
| |+ 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 -| | | | | | |
| |- 5.2) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| |в том числе | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.1.| Материальные затраты по| | | | | | |
| |ценам приобретения, включая| | | | | | |
| |наценки, надбавки, таможен-| | | | | | |
| |ные пошлины и т.п. | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.2.| НДС, акцизы по материаль-| | | | | | |
| |ным затратам (возмещаемые) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.3.| Затраты на оплату труда | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.4.| Единый социальный налог | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.5.| Амортизация основных фон-| | | | | | |
| |дов и нематериальных акти-| | | | | | |
| |вов | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.6.| Прочие затраты | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | в том числе: | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.6.1.| Выплата процентов за| | | | | | |
| |взятые кредиты по проекту| | | | | | |
| |(кроме связанных с приобре-| | | | | | |
| |тением основных средств) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 5.7.|Налоги, сборы, платежи,| | | | | | |
| |включаемые в себестоимость| | | | | | |
| |продукции, всего | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | в том числе: | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.1.| Платежи за пользование| | | | | | |
| |недрами (___ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.2.| Отчисления на воспроиз-| | | | | | |
| |водство минерально - сырье-| | | | | | |
| |вой базы (___ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.3.| Земельный налог и аренд-| | | | | | |
| |ная плата за землю (___ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.4.| Налог на пользователей| | | | | | |
| |автомобильных дорог (___ %)| | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.5.| Налог с владельцев авто-| | | | | | |
| |транспортных средств (__ %)| | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.6.| Платежи за пред. допус-| | | | | | |
| |тимые выбросы (сбросы)| | | | | | |
| |загр. веществ | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
|5.7.7.| Другие налоги, сборы,| | | | | | |
| |платежи (указать какие) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 6.|Сальдо (+, -) внереализаци-| | | | | | |
| |онных доходов и расходов,| | | | | | |
| |всего | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 7.|Финансовый результат (при-| | | | | | |
| |быль или убыток) (стр. 4 -| | | | | | |
| |- 5 + 6) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 8.|Налоги, относимые на финан-| | | | | | |
| |совый результат, всего: | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 8.1.| Налог на имущество пред-| | | | | | |
| |приятий (___ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 8.3.| Др. налоги, сборы, плате-| | | | | | |
| |жи, относимые на фин. резу-| | | | | | |
| |льтат (указать какие) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 9.|Налогооблагаемая прибыль| | | | | | |
| |(стр. 7 - 8, с учетом льгот| | | | | | |
| |по федеральному законода-| | | | | | |
| |тельству) <*> | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 10.|Налог на прибыль(___ %) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 11.|Чистая прибыль (стр. 7 -| | | | | | |
| |- 8 - 10) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 12.|Текущие платежи в бюджет,| | | | | | |
| |всего (стр. 2 + 3 - 5.2 +| | | | | | |
| |+ 5.4 + 5.7 + 8 + 10) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 12.1.| В федеральный бюджет | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 12.2.| В бюджет региона | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 12.3.| В бюджет муниципалитета | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 13.|Текущие платежи во внебюд-| | | | | | |
| |жетные фонды, всего (стр.| | | | | | |
| |5.4) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 14.|Чистая прибыль по проекту| | | | | | |
| |(стр. 11) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 15.|Амортизация основных фондов| | | | | | |
| |и нематериальных активов| | | | | | |
| |(стр. 5.5) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 16.|Итого инвестиционный потен-| | | | | | |
| |циал (стр. 14 + 15) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 17.|Возврат заемных средств| | | | | | |
| |(погашение основного долга| | | | | | |
| |и процентов по нему) | | | | | | |
+------+---------------------------+----+----+----+----+----+----+
| 18.|Остаток денежных средств на| | | | | | |
| |счете по итогам года (стр.| | | | | | |
| |16 - 17) | | | | | | |
L------+---------------------------+----+----+----+----+----+-----
Примечание: таблицу необходимо продолжить и заполнить до
окончания срока погашения кредитов.
--------------------------------
<*> налогооблагаемая прибыль (разница между финансовым
результатом и налогами, относимыми на него) уменьшается на суммы,
направленные на финансирование капитальных вложений
производственного назначения, а также на погашение кредитов
банков, полученных и использованных на эти цели, включая проценты
по кредитам, при условии полного использования на эти цели
амортизационного фонда. При этом сумма налога на прибыль не должна
уменьшаться более, чем на 50%.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь
создаваемом предприятии:
1. Копия устава (положения).
2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного
органа о создании организации.
3. Копия свидетельства (решения) о государственной
регистрации.
Обязательные приложения по проектам, реализуемым на
действующем предприятии:
1. Годовые отчеты за два последних года - копия баланса
предприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма
2).
2. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя
(без учета заявленных в программу проектов) за два последних года
и план на следующий года по форме таблицы 9.
Таблица 3.9
Основные показатели
деятельности предприятия - заявителя
(без учета заявленных в программу проектов)
----T------------------------------T---------T------T-----T-------
| N | Наименование показателей |Единица | 2000 |2001 |2002 |
| | |измере- | год |год |год |
| | |ния |(факт)|(оце-|(план)|
| | | | |нка) | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 1|Выручка (нетто) от реализации|млн. руб.| | | |
| |товаров, продукции, работ, ус-| | | | |
| |луг (за минусом НДС, акцизов и| | | | |
| |аналогичных обязательных пла-| | | | |
| |тежей) | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 2|Общие затраты на производство|млн. руб.| | | |
| |и сбыт продукции (услуг) | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 3|Нераспределенная прибыль от-|млн. руб.| | | |
| |четного периода | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 4|Текущие платежи в бюджет,|млн. руб.| | | |
| |всего: | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| | в том числе: | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|4.1| В федеральный бюджет |млн. руб.| | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|4.2| В бюджет региона |млн. руб.| | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|4.3| В бюджет муниципалитета |млн. руб.| | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 5|Бюджетная задолженность,|млн. руб.| | | |
| |всего: | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| | в том числе: | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|5.1| Задолженность перед феде-|млн. руб.| | | |
| |ральным бюджетом | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|5.2| Задолженность перед бюдже-|млн. руб.| | | |
| |том региона | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|5.3| Задолженность перед бюдже-|млн. руб.| | | |
| |том муниципалитета | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 6|Задолженность перед внебюджет-|млн. руб.| | | |
| |ными фондами, всего: | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| | в том числе: | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|6.1| По страховым взносам в Пен-|млн. руб.| | | |
| |сионный фонд | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|6.2| По страховым взносам в Фонд|млн. руб.| | | |
| |обязательного медицинского| | | | |
| |страхования | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|6.3| По страховым взносам в Фонд|млн. руб.| | | |
| |социального страхования | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
|6.4| По страховым взносам в Го-|млн. руб.| | | |
| |сударственный фонд занятости | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 7|Среднесписочная численность|чел. | | | |
| |работников | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 8|Среднемесячная зарплата работ-|руб. | | | |
| |ников | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 9|Среднегодовая стоимость основ-|млн. руб.| | | |
| |ных производственных фондов | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 10|Использование производственных|% | | | |
| |мощностей | | | | |
+---+------------------------------+---------+------+-----+------+
| 11|Износ основных фондов |% | | | |
L---+------------------------------+---------+------+-----+-------
Руководитель предприятия _____________ (____________)
Главный экономист предприятия _____________ (____________)
М.П.
"___"______________
Исполнитель ________________ тел. _________
(Ф.И.О.)
Управляющий делами администрации
города Краснодара
В.В.АБАЕВ
Приложение N 2
к распоряжению главы
администрации города Краснодара
от 28 сентября 2001 г. N 755-р
Форма 3-соц
ИНФОРМАЦИЯ
ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ПРОГРАММУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ
Таблица 3.10
Краткая информация о мероприятии
и о предприятии (организации) - заявителе
------------------------------------------------------------------
|1. Название мероприятия: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: |
+----------------------------------------------------------------+
| Полное название предприятия (организации) - заявителя |
+----------------------------------------------------------------+
| Почтовый адрес |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. руководителя |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел., факс, E - mail |
+----------------------------------------------------------------+
| Ф.И.О. куратора мероприятия |
+----------------------------------------------------------------+
| Тел. и факс куратора |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Краткая характеристика мероприятия: (на 1 стр.) |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: |
| Фактическое состояние, динамика и тенденции развития|
|показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). |
| Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним|
|уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 -|
|2 страницы текста). |
| Описание возможных последствий дальнейшего обострения|
|ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).|
| Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме. |
L-----------------------------------------------------------------
Таблица 3.11
Потребность в финансовых средствах
для реализации мероприятия, млн. рублей
----T---------------------------------T------T--------------------
| N | Статьи затрат | Всего| В том числе |
| | | | по годам |
| | | +----T----T----T----+
| | | |2002|2003|2004|2005|
| | | |год |год |год |год |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 1.|Капитальные вложения, всего: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | строительно - монтажные работы | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | оборудование | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| | прочие затраты | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 2.|НИОКР | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 3.|Приобретение оборотных средств | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 4.|Итого (стр. 1 + 2 + 3) | | | | | |
L---+---------------------------------+------+----+----+----+-----
Таблица 3.12
Расшифровка расходов по реализации мероприятия
----T------------------------------T---------T--------------------
| N | Наименование расходов |Стоимость| Сроки проведения |
| | | (млн. +---------T---------+
| | | рублей) | Дата | Дата |
| | | | начала |окончания|
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
| 1 | | | | |
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
| 2 | | | | |
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
| 3 | | | | |
+---+------------------------------+---------+---------+---------+
|...| | | | |
L---+------------------------------+---------+---------+----------
Таблица 3.13
Источники средств
для финансирования мероприятия, млн. рублей
----T---------------------------------T------T--------------------
| N | Наименование |Всего | В том числе |
| | | | по годам |
| | | +----T----T----T----+
| | | |2002|2003|2004|2005|
| | | |год |год |год |год |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 1 |Собственные средства | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 2 |Безвозвратные бюджетные средства| | | | | |
| |и средства фондов, всего: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| |в том числе: | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.1| Средства федерального бюджета| | | | | |
| |на безвозвратной основе | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.2| Средства бюджета региона на| | | | | |
| |безвозвратной основе | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.3| Средства муниципального бюджета| | | | | |
| |на безвозвратной основе | | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
|2.4| Средства фонда на безвозвратной| | | | | |
| |основе (полное название фонда:| | | | | |
| |________________________________)| | | | | |
+---+---------------------------------+------+----+----+----+----+
| 3 |Финансовые средства на мероприя-| | | | | |
| |тие, всего (стр. 1 + 2) | | | | | |
L---+---------------------------------+------+----+----+----+-----
Примечание: Если возникает возможность привлечения возвратных
платных средств на реализацию мероприятия, то мероприятие
приравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплект
документации по форме "Информация по коммерческим проектам для
включения в программу экономического и социального развития
региона".
Таблица 3.14
Возможные эффекты от реализации мероприятия
----T-----------------------------T-------------------------------
| N | Возможная социальная | Ожидаемые качественные, |
| | направленность мероприятия | количественные и стоимостные |
| | | эффекты по мероприятию |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 1.|Социальная защита населения | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 2.|Охрана правопорядка и борьба | |
| |с преступностью | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 3.|Развитие системы здравоохра- | |
| |нения и страховой медицины | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 4.|Содействие занятости населе-|Количество дополнительно соз-|
| |ния. Создание новых рабочих|даваемых рабочих мест при под-|
| |мест. |готовке и реализации мероприя-|
| | |тия: |
| | |- на стадии строительно - мон-|
| | |тажных работ и подготовки объ-|
| | |ектов к сдаче в эксплуатацию|
| | |(в соответствии с проектно -|
| | |сметной документацией): |
| | | количество человек ____,|
| | |среднемесячная зарплата (руб./|
| | |/мес.) ____, привлекается на|
| | |срок (мес.) _____; |
| | |- на стадии реализации мероп-|
| | |риятия на предприятии - заяви-|
| | |теле мероприятия: |
| | | количество человек ____,|
| | |среднемесячная зарплата (руб./|
| | |/мес.) ____, привлекается на|
| | |срок (мес.) _____; |
| | |- на стадии реализации мероп-|
| | |риятия на предприятиях - сме-|
| | |жниках: |
| | | количество человек ____,|
| | |среднемесячная зарплата (руб./|
| | |/мес.) ____, привлекается на|
| | |срок (мес.) _____; |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 5.|Развитие системы образования | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 6.|Работа с детьми, подростками | |
| |и молодежью | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 7.|Развитие культуры и искусства| |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 8.|Развитие физической культуры | |
| |и спорта | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
| 9.|Обеспечение населения жилой| |
| |площадью | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
|10.|Совершенствование материально| |
| |- технической базы организа- | |
| |ций и учреждений социального| |
| |комплекса | |
+---+-----------------------------+------------------------------+
|11.|Другие результаты | |
L---+-----------------------------+-------------------------------
Приложение: В случае существования региональных программ по
тематике мероприятия, прикладываются их копии.
Руководитель предприятия ______________ (___________)
М.П.
"___"________
Исполнитель __________________ тел. ____________
(.И.О.)
Управляющий делами администрации
города Краснодара
В.В.АБАЕВ
|